|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4113013298 |
12.6.2013 |
internet - ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4113011445 |
15.5.2013 |
Telefóny apríl |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
121.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4113011024 |
15.5.2013 |
internet 5/13 - ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4113008461 |
17.4.2013 |
Tekefónne hovory marec |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
124.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4113008067 |
30.4.2013 |
internet 4/13 - ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4113006255 |
8.3.2013 |
internet 3/13- ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4113003514 |
14.2.2013 |
Telefóny január |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
126.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4113003206 |
11.2.2013 |
internet 2/13- ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130022 |
12.12.2013 |
Zákonné poistenie AVIA NM-914 AN |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130021 |
20.11.2013 |
Prenájom pozemkov od 1.11.2013 do 28.2.2015 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Biele Karpaty |
17058520 |
3,499.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130020 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Základná škola Stará Turá |
36125121 |
950.24 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130019 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Centrum voľného času |
36 125 270 |
111.55 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130018 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
603.01 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130017 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Základná umelecká škola |
36 125 270 |
282.51 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130016 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Materská škola |
36 129 453 |
112.31 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130015 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
99.08 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130014 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
680.95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130013 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
237.51 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130012 |
13.11.2013 |
Vypracovanie sociálnych posudkov za obdobie 5.-10.2013 |
Obec Hrachovište |
311626 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130011 |
13.11.2013 |
Vypracovanie sociálnych posudkov za obdobie 5.-10.2013 |
Obec Hrašné |
311634 |
210.00 EUR |