|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
41150009 |
2.10.2015 |
Projekt "Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko" + stavebné povolenie |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
2,520.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41150008 |
2.10.2015 |
Prenájom pozemku parc.č.171 o výmere 1811 m2 |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
49.62 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41150007 |
28.7.2015 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrachovište |
311626 |
105.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41150006 |
28.7.2015 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
105.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4115000512 |
13.1.2015 |
Telefónne hovory za december 2014 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
96.55 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41150005 |
16.6.2015 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 1. polrok 2015 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41150004 |
22.4.2015 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Vaďovce |
312126 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41150003 |
22.4.2015 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrachovište |
311626 |
105.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41150002 |
22.4.2015 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
105.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4115000158 |
13.1.2015 |
Internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41150001 |
22.4.2015 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4114030829 |
12.12.2014 |
Telefónne hovory |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
109.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4114028801 |
11.12.2014 |
Internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4114026984t |
7.11.2014 |
internet- ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4114026325 |
11.11.2014 |
Telef. hovory za október |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
127.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4114024701 |
23.10.2014 |
internet 10/14- ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4114023134 |
9.9.2014 |
Telefónne hovory za august |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
74.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4114022063 |
24.9.2014 |
internet 9/14- ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4114019589 |
7.8.2014 |
Telefónne hovory júl |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
90.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4114017254 |
16.7.2014 |
Internet za 07/2014 - ZOS Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |