|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4116018809 |
10.8.2016 |
Telefónne hovory |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
95.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116018148 |
13.7.2016 |
internet - ZOS 7/16 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116017623 |
13.7.2016 |
Telefónne hovory VI. 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
142.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116015569 |
14.6.2016 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116013647 |
15.6.2016 |
Telefónne hovory za máj 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
125.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116011951 |
17.5.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 04/2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
135.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116010934 |
31.5.2016 |
internet ZOS 5/16 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116010297 |
14.4.2016 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116008562 |
14.4.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 03/2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
128.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116007476 |
10.3.2016 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116005654 |
10.3.2016 |
Poplatky za telefón za mesiac 02/2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
144.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116002995 |
16.2.2016 |
Hovory za január 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
128.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116002994 |
8.2.2016 |
internet 2/16- ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116002292 |
18.1.2016 |
Telefónne hovory za december 2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
107.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116002291 |
15.1.2016 |
Internet 1/16-ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41160021 |
11.1.2017 |
Predaj publikácie "Stará Turá - naše mesto" v predajni Regionálnych produktov Myjava |
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42 025 150 |
8.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41160020 |
21.11.2016 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenč.Teplice - Nové Mesto nad Váhom za... |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41160019 |
7.11.2016 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO - 2. polrok 2016 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
340.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41160018 |
14.10.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Vaďovce |
312126 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41160017 |
14.10.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrachovište |
311626 |
70.00 EUR |