|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2024055 |
11.3.2024 |
Služby BOZP a OPP 2/2024 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024200291 |
11.3.2024 |
Upratovanir MSÚ |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1 998,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4124008907 |
11.3.2024 |
Business internet, virtual fax, Hlas 3/2024 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
253,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
11.3.2024 |
Tel. Hovory 02/2024 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
939,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2380651095 |
11.3.2024 |
laminovacie fólie |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
41,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2380650681 |
11.3.2024 |
Kancelársky papier Navigator A4 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
648,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240070 |
11.3.2024 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 2/2024 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240075 |
11.3.2024 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 1/2024 a 2/2024. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
396,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240072 |
11.3.2024 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (02/2024) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240066 |
11.3.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240079 |
11.3.2024 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 2/2024 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240081 |
11.3.2024 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 2/2024 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
117,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240080 |
11.3.2024 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 2/2024 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
122,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024036 |
8.3.2024 |
Prepracovanie projektovej dokumentácie : Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Hurbanova ul.... |
PROTES-ASE |
30027047 |
13 260,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240082 |
8.3.2024 |
Materiálne vybavenie - konektor nabíjačky |
ZHT Group, s. r. o. |
27762262 |
66,31 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024035 |
5.3.2024 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2024 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
190,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240057 |
5.3.2024 |
Fotografia TASR - Chirany z roku 1974 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
36,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/MAJ/HLZ/2023 |
4.3.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcela reg. "E" parc. č. 1749/38 a parcela reg. "C" parc.... |
Michal Studený |
|
46,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/MAJ/HLZ/2022 |
1.3.2024 |
Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc.č. 17344/6 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
2 220,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/MAJ/HLZ/2024 |
1.3.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. "E" 11700 |
bývaj.top s.r.o. |
53057121 |
|