Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FV24015 26.3.2024 Obnova BD ul. Mýtna 595/58 - stavebné práce DIKRA s.r.o. 47465590  36 206,72 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 10/OSS/HLZ/2024 26.3.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 12/OSS/HLZ/2024 26.3.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá - Papraď Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 11/OSS/HLZ/2024 26.3.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 13/OSS/HLZ/2024 26.3.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá - Topolecká Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 14/OSS/HLZ/2024 26.3.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá - Súš Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  1 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/OSR/HLZ/2024 25.3.2024 Kúpna zmluva - vozidlo pre mestskú políciu KARIREAL SLOVAKIA, A.S. 35 785 403  19 271,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6/OSR/HLZ/2024 25.3.2024 Faktúra ku kúpnej zmluve - vozidlo pre mestskú políciu KARIREAL SLOVAKIA, A.S. 35785403  19 271,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240095 22.3.2024 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2024 do 31.3.2024 Slovanet, a.s. 35765143  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240094 22.3.2024 Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 6.3.2024 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  474,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240099 22.3.2024 Tonery Canon CRG 703 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  139,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 9/2024 21.3.2024 Znalecký posudok na pozemky parc. č. 4554/10,17,18,19,21,27,28 Ing. Eva Gregušová 1026977952  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202400564 21.3.2024 Upratovanie MSÚ 2/2024 SLOVCLEAN a.s. 35956526  1 998,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062400856 21.3.2024 Vyúčtovacia faktúra 02/2024 encare, s.r.o. 52302555  -810,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400090 21.3.2024 El. energia 02/2024 Technotur s.r.o. 36704482  665,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240090 20.3.2024 Preprava autobusom dňa 11.03.2024 na trase Stará Turá - Nové Mesto nad Váhom a späť -... GAMABUS s. r. o. 50147587  132,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024042 20.3.2024 Nápis na 2 svetlíky "Mestský úrad"; "Stará Turá + erb" T štúdio s.r.o. 34120866  106,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024040 19.3.2024 Havarijný stav mailového servera Kerio Connect JKC, s.r.o. 44310595  960,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024037 19.3.2024 Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  40 772,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024032 19.3.2024 Oceňovanie osobnosti mesta Stara Tura za rok 2023 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  386,64 EUR 
Nastavenia cookies