Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51240165 7.5.2024 Podpora Human Resources a Financovanie (SoftipProfit) za obdobie 1.4.2024 - 30.6.2024 SOFTIP, a.s., 36785512  98,42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/OSR/HLZ/2024 6.5.2024 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci NP "Podpora opatrovateľskej služby" -... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  6 750,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/OSR/HLZ/2024 3.5.2024 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 30794536  149 877,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024061 2.5.2024 Preprava autobusom dňa 4.5.2024 na trase Stará Turá - Brezová pod Bradlom a späť - Spomienka... VH-H s.r.o. 44645635  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240151 2.5.2024 IP telefón Alcatel-Lucent 8018 TCNS, s.r.o. 44082011  178,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240157 2.5.2024 Office 365 - upgrade na Business Standard TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  175,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/PRE/HLZ/2024 2.5.2024 Kúpna zmluva a dohoda o splátkach (modem Alcatel MW45v2) Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 6/PRE/HLZ/2024 2.5.2024 Kúpna zmluva a dohoda o splátkach (modem Alcatel MW45v2) Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 7/PRE/HLZ/2024 2.5.2024 Kúpna zmluva a dohoda o splátkach (modem Alcatel MW45v2) Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Faktúra došlá 2024019 2.5.2024 Geodetické práce - vytýčenie hranice medzi pozemkami p.č. 287/1, 287/3, 289/1, 289/2, 290/1,... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  477,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024060 30.4.2024 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní strom STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/EKO/HLZ/2024 29.4.2024 Dohoda o zábezpeke Pevná Danka   432,06 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 9/OSS/HLZ/2024 29.4.2024 Vecný dar - strom smrek k podujatiu stavanie mája Lesotur s.r.o. 36715191  56,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400121 29.4.2024 Dobropis k fa. č. FV2300774 Technotur s.r.o. 36704482  -256,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400122 29.4.2024 Dobropis k fa. č. FV2300775 Technotur s.r.o. 36704482  118,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062401286 29.4.2024 Vyúčtovacia faktúra 03/2024 encare, s.r.o. 52302555  -681,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024200828 29.4.2024 Upratovanie MsÚ 3/2024 SLOVCLEAN a.s. 35956526  1 998,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400196 29.4.2024 Vykurovanie priestorov v HZ Mýtna ul. - voľby prezidenta 2.kolo Technotur s.r.o. 36704482  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400151 29.4.2024 Vyúčtovanie tepla v roku 2023, nový MsÚ Technotur s.r.o. 36704482  -2 290,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 2401362 29.4.2024 Kancelárske potreby Technotur s.r.o. 36704482  494,00 EUR 
Nastavenia cookies