Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2470287 12.10.2015 Nájomné za HD a set-top.box 10-12 2015 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  51,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015220083 12.10.2015 Autobusové spojenie za september 2015 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 4115024486 12.10.2015 Telefónne hovory za október 2015 BENESTRA, s.r.o. 46303502  113,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000870828 12.10.2015 Spracovanie PPP U za september 2015 Slovenská pošta, a. s. 36631124  6,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 8778202699 12.10.2015 Telefónne hovory za september 2015 Slovak Telekom a.s. 35763469  115,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150110 12.10.2015 Cvičebné stroje - ZOS FUN TIME s.r.o. 44539622  2 650,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150118 12.10.2015 rohože - dopadová plocha- ZOS FUN TIME s.r.o. 44539622  280,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 101/ext/2015 12.10.2015 Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... Viliam Štafurik - RENTON 41549708  317,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150449 (15110079) 12.10.2015 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2015 - 17.10.2016) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  6 930,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1500067 9.10.2015 Občasná obsluha kotla 9/15-ZOS Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 4778136295 9.10.2015 Pevná linka 9/15- ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  21,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 3190001989 9.10.2015 zál. platba plynu - ZOS LAMA energy a.s. 45890935  267,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 4115024482 9.10.2015 internet -ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 100/ek/2015 9.10.2015 Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci AQUATUR a.s. 36340456  200 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150434 (20150231) 9.10.2015 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2015 JKC, s.r.o. 44310595  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150434 (121113949) 9.10.2015 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.11.2015 do 30.11.2015 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150431 (411502386) 9.10.2015 Internet MsÚ Stará Turá za 10/2015 - služba ADSL Rapid Plus BENESTRA, s.r.o. 46303502  29,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150435 (2015254) 9.10.2015 Tonery do tlačiarní HP, Canon a Brother Viliam Štafurik - RENTON 41549708  317,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015440 8.10.2015 Uverejnenie plošnej inzercie v týždenníku Kopaničiar expres č. 40 KOEX-PRESS, s. r. o. 34147748  97,34 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41150010 8.10.2015 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Hrašné 311634  35,00 EUR 
Nastavenia cookies