|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
12.10.2015 |
Nájomné za HD a set-top.box 10-12 2015 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220083 |
12.10.2015 |
Autobusové spojenie za september 2015 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4115024486 |
12.10.2015 |
Telefónne hovory za október 2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
113,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000870828 |
12.10.2015 |
Spracovanie PPP U za september 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
6,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8778202699 |
12.10.2015 |
Telefónne hovory za september 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150110 |
12.10.2015 |
Cvičebné stroje - ZOS |
FUN TIME s.r.o. |
44539622 |
2 650,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150118 |
12.10.2015 |
rohože - dopadová plocha- ZOS |
FUN TIME s.r.o. |
44539622 |
280,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
101/ext/2015 |
12.10.2015 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
Viliam Štafurik - RENTON |
41549708 |
317,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150449 (15110079) |
12.10.2015 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2015 - 17.10.2016) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
6 930,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1500067 |
9.10.2015 |
Občasná obsluha kotla 9/15-ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4778136295 |
9.10.2015 |
Pevná linka 9/15- ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3190001989 |
9.10.2015 |
zál. platba plynu - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4115024482 |
9.10.2015 |
internet -ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
100/ek/2015 |
9.10.2015 |
Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
200 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150434 (20150231) |
9.10.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150434 (121113949) |
9.10.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.11.2015 do 30.11.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150431 (411502386) |
9.10.2015 |
Internet MsÚ Stará Turá za 10/2015 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150435 (2015254) |
9.10.2015 |
Tonery do tlačiarní HP, Canon a Brother |
Viliam Štafurik - RENTON |
41549708 |
317,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015440 |
8.10.2015 |
Uverejnenie plošnej inzercie v týždenníku Kopaničiar expres č. 40 |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
97,34 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41150010 |
8.10.2015 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
35,00 EUR |