Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20150431 19.10.2015 Stanovisko k PD Kanalizácia Trávniky Štátna ochrana prírody SR 17058520  59,75 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015189 19.10.2015 Kalendáre stolové na rok 2016 CONNECT Ing. Zsolt Marczibál 17644429  81,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 69/34/maj/2015 19.10.2015 Zriadenie vecného bremena Miroslav Uhlík    
Detail Zmluva Dodávateľská 102/ext/2015 16.10.2015 Zmluva o Elektronických službách Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Faktúra došlá 42015 15.10.2015 Údržba budovy PZ Papraď Ján Mikulec 34550330  3 602,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000872336 15.10.2015 Poštové služby za september 2015 Slovenská pošta, a. s. 36631124  636,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 302015 15.10.2015 verejné obstarávanie - elektronické trhovisko Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FA0100172 14.10.2015 Doprava do Dunajskej Stredy - Denné centrum pre seniorov Stará Turá a Papraď Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1027/2015 14.10.2015 Spracovanie lekárskych posudkov k posudkovej činnosti MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB 40275825  120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015188 14.10.2015 Nákup fotoaparátu pre potreby mestského úradu Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226  329,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6509000095 14.10.2015 Kompostáreň - dopoistenie strojov, strojných zariadení a elektroniky - Dodatok č. 1 Komunálna poisťovňa 31595545  1 707,62 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4419004381 14.10.2015 Kompostáreň - poistenie hnuteľného majetku - Dodatok č. 3 Komunálna poisťovňa 31595545  1 226,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150447/20154201 13.10.2015 Kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  161,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150409/150100094 13.10.2015 čistiace prostriedky PROCLEAN slovakia s. r.o. 36341576  124,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2015 13.10.2015 Dohoda o finančnej zábezpeke Anna Sadloňová   380,10 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1500393 12.10.2015 Spotreba vody za obdobie 07 - 09/2015 v Dennom centre seniorov (Klub dôchodcov) Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  18,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 4315068707 12.10.2015 Internet za obdobie 11/2015 v Dennom centre pre seniorov (Klub dôchodcov). BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1500372 12.10.2015 Dodávka tepla za 09/2015 do Denného centra pre seniorov (Klubu dôchodcov). Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  143,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 008 12.10.2015 Rekonštrukcia sociálnych zariadení na Dome kultúry v Starej Turej Milan Sadloň 175 656 77  8 770,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015/16 12.10.2015 Prepracovanie PD stavby "Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa MŠ... PROTES-ASE 30027047  1 260,00 EUR 
Nastavenia cookies