|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20150431 |
19.10.2015 |
Stanovisko k PD Kanalizácia Trávniky |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
59,75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015189 |
19.10.2015 |
Kalendáre stolové na rok 2016 |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
81,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/34/maj/2015 |
19.10.2015 |
Zriadenie vecného bremena |
Miroslav Uhlík |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
102/ext/2015 |
16.10.2015 |
Zmluva o Elektronických službách |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
42015 |
15.10.2015 |
Údržba budovy PZ Papraď |
Ján Mikulec |
34550330 |
3 602,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000872336 |
15.10.2015 |
Poštové služby za september 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
636,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
302015 |
15.10.2015 |
verejné obstarávanie - elektronické trhovisko |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA0100172 |
14.10.2015 |
Doprava do Dunajskej Stredy - Denné centrum pre seniorov Stará Turá a Papraď |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1027/2015 |
14.10.2015 |
Spracovanie lekárskych posudkov k posudkovej činnosti |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
120,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015188 |
14.10.2015 |
Nákup fotoaparátu pre potreby mestského úradu |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
329,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6509000095 |
14.10.2015 |
Kompostáreň - dopoistenie strojov, strojných zariadení a elektroniky - Dodatok č. 1 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
1 707,62 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4419004381 |
14.10.2015 |
Kompostáreň - poistenie hnuteľného majetku - Dodatok č. 3 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
1 226,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150447/20154201 |
13.10.2015 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
161,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150409/150100094 |
13.10.2015 |
čistiace prostriedky |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
124,30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2015 |
13.10.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Anna Sadloňová |
|
380,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1500393 |
12.10.2015 |
Spotreba vody za obdobie 07 - 09/2015 v Dennom centre seniorov (Klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
18,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4315068707 |
12.10.2015 |
Internet za obdobie 11/2015 v Dennom centre pre seniorov (Klub dôchodcov). |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1500372 |
12.10.2015 |
Dodávka tepla za 09/2015 do Denného centra pre seniorov (Klubu dôchodcov). |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
143,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
008 |
12.10.2015 |
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na Dome kultúry v Starej Turej |
Milan Sadloň |
175 656 77 |
8 770,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015/16 |
12.10.2015 |
Prepracovanie PD stavby "Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa MŠ... |
PROTES-ASE |
30027047 |
1 260,00 EUR |