Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 110/maj/2015 24.11.2015 Nájom pozemku Milan Medňanský a manž.   92,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 201560 24.11.2015 Odkúpenie prístupovej komunikácie, parkoviska, prípojky vody a prípojky kanalizácie k BD... STINEX, s.r.o. 36 295 370  13 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 35/2015 24.11.2015 Znalecký posudok Ing. Eva Gregušová 1026977952  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20151107 23.11.2015 Služby technika PO a BOZP PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051513735 23.11.2015 Dobropis za dodávku elek. energie za rok 2015 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  -50,43 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015196 22.11.2015 Tonery do tlačiarne HP a Canon realizované cez www.eks.sk   420,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015219 20.11.2015 Doprava pre súbor z Kunovíc na výstupenie na Vianočnom trhu Josef Dubovský 15253201  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015220 20.11.2015 Revízia hasiacich zariadení PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  234,84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015221 20.11.2015 Silvestrovský ohňostroj PRIVATEX PYRO s.r.o. 31565433  500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015222 20.11.2015 Revízia a plnenie hasiacich prístrojov pre potreby MsP. PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  58,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015223 20.11.2015 revízie HP a doplnenie lekárničky - ZOS PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  52,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015224 20.11.2015 Predplatné časopisu Chip od 1-12/2016 MAGNET PRESS, SLOVAKIA 31356958  64,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000880167 19.11.2015 Inkaso poštové služby za október 2015 Slovenská pošta, a. s. 36631124  687,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015155 19.11.2015 MHZ Topolecká - hadice FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54150005 19.11.2015 Dobropis za dodávku plynu 1.11.2014-31.10.2015 MET Slovakia, a. s. 45860637  -2 617,87 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015216 19.11.2015 Obedové tablety - ZOS 26 ks HUMISS spol.s.r.o. 36 616 923  4 994,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015217 19.11.2015 Osvetlenie prechodu ul. SNP LIGHTECH spol. s r. o. 35796332  4 998,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015218 19.11.2015 revízia elektroinštalácie a bleskozvodov - ZOS Poel,agentúra služieb Miroslav Tinka 32781474  120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 107/maj/2015 19.11.2015 Odkúpenie prístupovej komunikácie, parkoviska, prípojky vody a kanalizácie k bytovému domu... STINEX, s.r.o. 36 295 370  13 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150003 18.11.2015 Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v lokalite nad Chiranou KOSTE plus s.r.o. 48 324 5822  5 998,20 EUR 
Nastavenia cookies