Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2023152 7.8.2023 DHZ Topolecká - propagačné predmety a materiál pre hasičskú súťaž - medaile a poháre FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  288.77 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/OSS/DOD/2023 7.8.2023 Dodatok č. 1 - Zvýšenie poskytnutia dotácie na prevádzku športových zariadení vo... Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. 34147811  30,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230362 4.8.2023 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (7/2023) SOMI Systems, a.s. 36041432  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230361 4.8.2023 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 7/2023 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  117.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230360 4.8.2023 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 7/2023 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230359 4.8.2023 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 7/2023 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  122.40 EUR 
Detail Faktúra došlá FV23044 4.8.2023 Konverzia strednej školy na MsÚ - parkovacie plochy, komunikácie a chodník - II. etapa DIKRA s.r.o. 47465590  22,170.78 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023145 3.8.2023 Výpočtová technika - HDMI repeater, sety klávesnica+myš,... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  371.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052305249 3.8.2023 Elektrina 08/2023 encare, s.r.o. 52302555  1,739.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 3.8.2023 Preplatok tel.hovory Orange Slovensko a.s. 35697270  -7.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 3.8.2023 Tel hovory 07/2023 Orange Slovensko a.s. 35697270  675.51 EUR 
Detail Faktúra došlá 23421476 3.8.2023 Deliče do lístkovnice B2B Partner, s.r.o. 44413467  49.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230366 3.8.2023 Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z. z. o... SOMI Systems, a.s. 36041432  3,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/EKO/HLZ/2023 31.7.2023 Dohoda o finančnej zábezpeke Kissová Petra   671.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230334/2300331 31.7.2023 Kontrola ručného náradia ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  54.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230341/123088 31.7.2023 Strava klienti ZOS 6/2023 Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1,771.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230321/4123021701 31.7.2023 internet ZOS SWAN,a.s., Bratislava 35680202  38.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230322/8330779875 31.7.2023 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230314/2023002876 31.7.2023 Vzučtovanie vodné ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  144.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230313/2023003018 31.7.2023 Zál. platba voda 7-9/2023 ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  363.00 EUR 
Nastavenia cookies