Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 18/EKO/HLZ/2024 28.6.2024 Dohoda o zábezpeke Bača Pavol   246,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/VYS/HLZ/2024 28.6.2024 Zmluva o zabezpečení odstraňovania a umiestňovania vozidiel na určené parkovisko AUTOVRAKOVISKO s.r.o. 35686375   
Detail Faktúra došlá 0004289385 27.6.2024 Tel. hovory 06/2024 Orange Slovensko a.s. 35697270  992,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/OSR/HLZ/2024 26.6.2024 Vozidlo na zber a prepravu bio odpadu - kúpna zmluva REDOX, s. r. o. 36052981  278 760,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062402665 26.6.2024 vyúčtovacia faktúra 5/2024 encare, s.r.o. 52302555  -713,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 110240592 26.6.2024 Servis výťahu 2. kv. VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. 444962185  216,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14239/2024 26.6.2024 Spoločné verejné obstarávanie energií - mesto Stará Turá Pavol Malinovský - Poradenstvo 55162982  76,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 0000000 26.6.2024 Materiálne vybavenie pre DHZM - Drgoňova Dolina Lesnícke náradie GRUBE, s. r. o. 36004120  202,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024051 25.6.2024 Preprava z Čachtív na Čachtický hrad SECOMT-SK, s.r.o. 51856921  240,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41240012 25.6.2024 Prefakturácia el. energie 01-04/2024 na odbernom mieste SNP 1/2 STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  720,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240228/4124018145 24.6.2024 Internet ZOS 6/2024 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  38,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240219/124071 24.6.2024 Strava klienti ZOS 5/2024 Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1 720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240215/8350402280 24.6.2024 Pevná linka ZOS Slovak Telekom a.s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240216/8737410098 24.6.2024 Zál. platba plyn ZOS SPP - distribúcia, a.s.   600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/OSR/HLZ/2024 21.6.2024 Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1213
Grantový program Zelené oči, projekt s názvom...
Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  2 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240247 20.6.2024 Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption JKC, s.r.o. 44310595  141,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240243 20.6.2024 Preprogramovanie exportu na mzdy od firmy EMEL z dochádzkového systému (dodatočné... APIS spol. s r.o. 30222575  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240236 20.6.2024 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 5/2024 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  117,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240235 20.6.2024 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 5/2024 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  122,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240242 20.6.2024 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2024 do 30.6.2024 Slovanet, a.s. 35765143  35,00 EUR 
Nastavenia cookies