|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016232 |
16.11.2016 |
Plachty na kontajner na separovaný zber |
Classic spol.s.r.o. |
17642311 |
432,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016233 |
16.11.2016 |
Úprava v modulu E-gov - Objednávky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
54,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016225 |
15.11.2016 |
Úprava modulu FAQ - Otázky a odpovede |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
54,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160051 |
15.11.2016 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5 929,44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016222 |
14.11.2016 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2017 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
74,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016223 |
14.11.2016 |
Nálepky na separovaný |
TAMPO CENTRUM, s.r.o. |
36268283 |
1 962,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016224 |
14.11.2016 |
Výmena pokazených žalúzií |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
230,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
Faktúra č.ZS-01/2016 |
14.11.2016 |
Spracovanie návrhu zmien a doplnkov č.1 Územného plánu mesta Stará Turá |
CITYPLAN s r.o. |
47626208 |
9 300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016262 |
14.11.2016 |
Oprava strech hasičskej zbrojnice v Topoleckej |
Miroslav Gavač |
41379535 |
495,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016218 |
11.11.2016 |
Vrecia na separovaný odpad |
Alufix Slovakia s.r.o. |
31 593 135 |
2 705,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
900972865 |
11.11.2016 |
Spracovanie PPU za mesiac október 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
9,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000973867 |
11.11.2016 |
Poštové služby za mesiac október 2016. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1 011,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016479 |
11.11.2016 |
Zateplenie garážovej brány HZ Stará Turá - Mýtna ulica. |
TRIAL s.r.o |
31425038 |
185,03 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016219 |
11.11.2016 |
Grafický návrh |
Inspika s.r.o. |
47 474 254 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160320 |
11.11.2016 |
Oprava a údržba HZ Drgoňova Dolina - klimatizácia. |
ELTIME in s.r.o. |
36338702 |
1 480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8790271347 |
11.11.2016 |
Telefónne poplatky za mesiac október 2016. |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
115,21 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016220 |
11.11.2016 |
Dodávka a úprava dopravníka v separačnom stredisku |
Bluetech s.r.o. |
49 062 557 |
7 920,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016221 |
11.11.2016 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
500,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016215 |
10.11.2016 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
1 056,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160484 (20160270) |
10.11.2016 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 10/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |