|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
7/2016 |
1.12.2016 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/42 |
Andrea Černíková |
|
629,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1601645 |
1.12.2016 |
Vrecia na separovaný zber |
Alufix Slovakia s.r.o. |
31 593 135 |
2 705,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016216 |
1.12.2016 |
Plachta PVC |
Classic spol.s.r.o. |
17642311 |
432,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
9/2016 |
1.12.2016 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/44 |
Bc. Ľubomír Kolár |
|
447,12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016244 |
30.11.2016 |
Tabuľa 100x55cm na sociálny šatník |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
27,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160519 (162100456) |
30.11.2016 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2017 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
64,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
6/2016 |
30.11.2016 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Silvia Novotná |
|
401,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016243 |
29.11.2016 |
Stoly a stoličky do Denného centra seniorov |
PZ nábytok a doplnky s.r.o |
46183191 |
1 465,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/škol/2016 |
29.11.2016 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Moravské Lieskové |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
71,10 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/SOC/2016 |
29.11.2016 |
Zmluva o poskytnutí príspevku na sociálne služby |
Sociálne služby Myjava n.o. |
36119610 |
800,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016242 |
28.11.2016 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
1 295,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/škol/2016 |
28.11.2016 |
poskytnutie dotácie |
Obec Beckov |
00311413 |
42,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201628 |
28.11.2016 |
Výstavba oporného múru na ul. Hlubockého |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
28 016,45 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
40/maj/2016 |
28.11.2016 |
Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena |
Milan Medňanský |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
600382046 |
25.11.2016 |
predplatné na rok 2017 Kopaničiar Expres |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
25,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4316063498 |
25.11.2016 |
Internet za 12/2016 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116027543 |
25.11.2016 |
Telefónne poplatky X./2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
143,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016055040 |
25.11.2016 |
Výmena okna na BD 537 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
387,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
254160082 |
25.11.2016 |
Dodávka radiátorov na BD 380 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
1 571,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20161113 |
25.11.2016 |
Dodávka krytu na studňu pri ZUŠke |
Robert Halenár-RIFA |
36961655 |
496,32 EUR |