Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51240331 7.8.2024 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 7/2024 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  117,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240323 6.8.2024 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2024 SIOX s.r.o. 47012676  208,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240320 6.8.2024 Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... SOMI Systems, a.s. 36041432  326,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 512403212 6.8.2024 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (07/2024) SOMI Systems, a.s. 36041432  240,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024104 6.8.2024 Supervízia v sociálnych službách Mgr. Beáta Sklenárová 50813331  344,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 59240008 6.8.2024 Finančný spravodajca 2025, 1. preddavok Poradca podnikateľa s. r. o. 31592503  26,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024100 2.8.2024 Stará Turá Topolecká - vodovod - 1. časť dopracovanie PD pre stavebné povolenie v rozsahu... Ing. Jozef Vyslúžil - súkromný projektant 43278540  2 920,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240312 31.7.2024 Podpora Human Resources a Financovanie (SoftipProfit) za obdobie 1.7.2024 - 30.9.2024 SOFTIP, a.s., 36785512  98,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240313 31.7.2024 Pomerná časť ročnej údržby a mateodickej podpory MI-EIS (2ks licencie SRS) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  250,62 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41240013 30.7.2024 Predaj doplnkového tovaru: 2 ks
- Kniha: "Javorinu Nemci nikdy nedostanú"
Slovenské národné múzeum - Múzeum Slovenských národných rád v Myjave 00164721  28,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41240014 30.7.2024 Prenájom inteligentných lavičiek za 07/2024 GF Concept s.r.o. 45302855  351,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41240015 30.7.2024 Odplata za užívanie nadobecného skupinového vodovodu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36 302 724  6 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 62024 30.7.2024 Úhrada lekárskych potvrdení pre účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu... MUDr. Ščepko Peter 44440308  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062403620 30.7.2024 Vyúčtovacia faktúra 1.1-15.7.2024 PZ Drgoňova dolina encare, s.r.o. 52302555  201,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 30.7.2024 Tel. Hovory 07/2024 Orange Slovensko a.s. 35697270  916,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062403606 30.7.2024 Vyúčtovacia faktúra 1.1.-15.7.2024 PZ Paprad encare, s.r.o. 52302555  180,29 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/OSR/HLZ/2024 30.7.2024 Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1298
Grantový program Zelené oči, projekt s názvom...
Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  2 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001696539 25.7.2024 Spracovanie PPP U 05/2024 Slovenská pošta,a.s., 36631124  3,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400338 23.7.2024 El. energia 06/2024 MsÚ Technotur s.r.o. 36704482  641,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062403116 23.7.2024 Vyúčtovacia faktúra 06/2024 encare, s.r.o. 52302555  -772,09 EUR 
Nastavenia cookies