|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1710 |
4.10.2017 |
Oprava kuchynky |
Pavol Štefík |
47078511 |
2 127,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/šp/2017 |
4.10.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
5 157,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
420174 |
4.10.2017 |
Oprava a údržba kuchznky a WC v budove mestského úradu |
Peter Slaný |
43584071 |
2 070,50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 300/63/2017 |
3.10.2017 |
Záložná zmluva na BD č. 306/27 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
670 417,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100086 |
3.10.2017 |
strava klienti ZOS 9/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 472,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5421358095 |
3.10.2017 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170377 |
3.10.2017 |
Telefónne hovory za september |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
273,52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017158 |
3.10.2017 |
voľby VÚC 2017 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
350,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017159 |
3.10.2017 |
Voľby VÚC 2017 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
80,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017160 |
3.10.2017 |
Voľby VÚC 2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
35,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017153 |
2.10.2017 |
Zhotovenie pečiatky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
23,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
42/maj/2017 |
2.10.2017 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 4851/2 |
Miroslav Gavenda a manž. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/ext/2017 (A11322136) |
2.10.2017 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918 386075 - Gražyna Belišová) + Dodatok k... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700352 |
29.9.2017 |
Občasná obsluha kotla 8/17 - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117021071 |
29.9.2017 |
Intrnet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
48/2017 |
29.9.2017 |
Ročná kontrola a čistenie komínov - ZOS |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700387 |
29.9.2017 |
Občasná obsluha kotla - ZOS 9/17 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017157 |
29.9.2017 |
Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod |
WEBLIFE, s. r. o. |
45428379 |
274,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117099356 |
27.9.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 747,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017148 |
26.9.2017 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2017 - 17.10.2018) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
8 955,20 EUR |