|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019145 |
15.7.2019 |
Kancelársky papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
630,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/OVS/HLZ/2019 |
15.7.2019 |
Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému mesta Stará Turá (MsP) |
ORYM spol. s r.o. |
36307441 |
12 996,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
18/MAJ/HLZ/2019 |
12.7.2019 |
Predaj spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 42 |
Bc. Matúš Jankovič, Michaela Ďurneková, MG Investment s.r.o. |
|
1,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190298/0004289385 |
12.7.2019 |
MT -ZOS 7/19 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
37,14 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/MAJ/HLZ/2019 |
11.7.2019 |
Poistenie strojov - Kompostáreň II etapa |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
736,42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019143 |
11.7.2019 |
Ocenenie pre účastníkov podujatia - Beh Dubníkom 2019 |
MiniM, s. r. o. |
36270253 |
302,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190330 |
11.7.2019 |
Elektrická energia jún 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
297,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190324 |
11.7.2019 |
Autobusové spojenie 06/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190331 |
11.7.2019 |
Spracovanie poštového peňaž. poukazu jún 2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190332 |
11.7.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť jún 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
118,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54190007 |
10.7.2019 |
Vodné a stočné I. - VI. 2019 MsÚ a MsP - preplatok. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-11,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190323 |
10.7.2019 |
Vodné a stočné HZ Papraď I.-VI.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190318 |
10.7.2019 |
Vodné a stočné HZ Súš I. - VI. 2019. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
16,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190317 |
10.7.2019 |
Vodné a stočné IV.-VI.2019 HZ Drgoňova Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190319 |
10.7.2019 |
Vodné a stočné za Vii.-IX.2019 MsÚ a MsP. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
619,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190300 |
10.7.2019 |
Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 20.6.2019 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
355,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190313 |
10.7.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190304 |
10.7.2019 |
Kópie za obdobie 6/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
174,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190303 |
10.7.2019 |
Kópie za obdobie 4/2019- 6/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 6/2019 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
255,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190307 |
10.7.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 6/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |