|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190375 |
14.8.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190355/8764749363 |
13.8.2019 |
Elektrina ZOS 7/19 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190353 |
13.8.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - júl 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190351/1900285 |
13.8.2019 |
občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190360 |
13.8.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
428,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180350/0004289385 |
13.8.2019 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
37,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190370 |
13.8.2019 |
Elektrická energia júl 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
300,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190369 |
13.8.2019 |
Elektrická energia - sobášna sieň júl 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
100,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190376 |
13.8.2019 |
Spracovanie PPP júl 2019. |
Slovenská pošta |
|
2,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190366 |
13.8.2019 |
Telefónne hovory august 2019. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190327/8236431356 |
13.8.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190373/119076 |
13.8.2019 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 663,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190367/4119018479 |
13.8.2019 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190365/8238559535 |
13.8.2019 |
pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190356 |
9.8.2019 |
Kópie za obdobie 7/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
119,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190357 |
9.8.2019 |
Nájomné za 7/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190358 |
9.8.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 7/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190361 |
9.8.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2019 do 30.9.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190359 |
9.8.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190363 |
9.8.2019 |
Tovar pre DHZM Súš |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1 375,00 EUR |