|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51160329 (13235) |
3.8.2016 |
Oprava tlačiarní canon LBP 2900/3000 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160330 (35601372) |
3.8.2016 |
Kópie za obdobie 6/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
139.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160331 (35601349) |
3.8.2016 |
Nájomné za 7/2016 + kópie za 5/2016-7/2016 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
156.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
5.8.2016 |
elektrina- ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160337/20164404 |
5.8.2016 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
423.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016118 |
8.8.2016 |
Dopravný kužel a zásahová obuv Guardvol |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1,012.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160334 (121113949) |
9.8.2016 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.09.2016 do 30.09.2016 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160000092 |
10.8.2016 |
Strava67/16 . ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,725.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600280 |
10.8.2016 |
Občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116019136 |
10.8.2016 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
97837420210 |
10.8.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116018809 |
10.8.2016 |
Telefónne hovory |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
95.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
157/2016 |
4.8.2016 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov nachádzajúcich sa na ul. Mýtnej,... |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9787475612 |
12.8.2016 |
Telefónne poplatky júl 2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
114.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000950462 |
15.8.2016 |
Spracovanie PPP |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000951730 |
15.8.2016 |
Poštové služby za júl 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
584.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016130 |
15.8.2016 |
Výstroj pre hasičov - DHZM Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2,022.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
232016 |
15.8.2016 |
seminár vedenie pokladnice z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej... |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
43/kult/2016 |
15.8.2016 |
Kaskadérska show na Mierovej ulici v rámci podujatia Tanec Slnka |
CMC INDIANS, o.z. |
42446716 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600287 |
17.8.2016 |
Úhrada dodávky tepla za júl 2016 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
139.50 EUR |