Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2324092014 18.9.2014 seminár IRP pre opatrovateľov TATRA AKADÉMIA 42142946  139.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014221 23.9.2014 Stará Turá - pramene "Horná Mestská" - hydrogeologický posudok PROGEO TRENĆÍN, s.r.o. 44762038  480.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014222 23.9.2014 Vzorkovacie a analitické práce - pramene č.1,4,5 PROGEO TRENĆÍN, s.r.o. 44762038  252.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4765729031 24.9.2014 pevná linka - ZOS 8/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  22.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 4114022063 24.9.2014 internet 9/14- ZOS GTS Slovakia, s.r.o. 35795662  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 0114101340 26.9.2014 Jedálne kupóny na mesiac október 2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4,330.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140396 (1409076) 29.9.2014 Ročná údržba a metodická podpora MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2014-17.10.2015) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  6,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000777849 29.9.2014 Inkaso - poštové služby za august 2014 Slovenská pošta, a. s. 36631124  521.60 EUR 
Detail Faktúra došlá VF093/14 29.9.2014 Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - september 2014 Stredná odborná škola 00893188  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FA 0100141 29.9.2014 Autobus na podujatie Svatováclavský jarmak v Kunoviciach, Projekt: Zachovanie tradičných... Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  157.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140400 (33400925) 29.9.2014 Nájomné za 8/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  116.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140401 (33400926) 29.9.2014 Nájomné za 8/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  36.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 110 1.10.2014 seminár k DZN 2015 FIRMA WOLF, organizácia kurzov a školení 35445246  28.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 232014 1.10.2014 seminár proces zostavovania rozpočtu, PR hlásenie údajov cez RIS.SAM Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  36.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 140186 20.10.2014 Pracovné odevy -ZOS PERLIČKA SHOP s.r.o. 46844821  685.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 000428/9385 1.10.2014 mobilný telefón 9/14- ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  14.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140407 (34500035) 2.10.2014 Nájomné za 9/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  36.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140406 (34500034) 2.10.2014 Nájomné za 9/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  116.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014005102 3.10.2014 Zál. platba vody 10-12/2014 - ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  561.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 102014 3.10.2014 Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu Caduceus s.r..o. 44440308  70.00 EUR 
Nastavenia cookies