|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
119/2014 |
15.4.2014 |
DZN |
OBEC ŠTVRTOK |
00312029 |
14.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014220027 |
15.4.2014 |
Autobusové spojenie za marec |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000746020 |
15.4.2014 |
Spracovanie PPP U za marec |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
165.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000744981 |
15.4.2014 |
Poštové služby za marec |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
789.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1400132 |
15.4.2014 |
Úprava elek. merania -rozvádzačov v 3 garážach na Hurbanovej ul. |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
124.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1400174 |
15.4.2014 |
Spotreba vody za 1-3/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
18.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014/45 |
15.4.2014 |
Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP ( polokošele, nohavice, poltopánky, pulóvre a pod.... |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
2,586.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014137 |
17.4.2014 |
Starostlivosť o vojnové hroba |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
496.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
314118 |
24.4.2014 |
porucha na plynovom kotly - ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
46.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1404039 |
28.4.2014 |
Rozšírenie IIS MIS-AIS o modul Elektronická registratúra |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S |
31359159 |
3,480.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140150 (24302701) |
28.4.2014 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2014 - 30.6.2014 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0114047150 |
29.4.2014 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,709.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
82130514 |
30.4.2014 |
seminár Tlačový zákon |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
42137004 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
5.5.2014 |
Hovory za apríl |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
365.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011417357 |
6.5.2014 |
Elektrika za máj |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140159 (121113949) |
6.5.2014 |
Internet (w-fi) na Námestí slobody (1.6.2014-30.6.2014) |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140160 |
6.5.2014 |
Nájomné za 4/2014, kópie za obdobie 2-4/2014- zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
147.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140161 (33400539) |
6.5.2014 |
Nájomné za 4/2014, kópie za obdobie 2-4/2014- zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
774.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011416658 |
7.5.2014 |
zál. platba elektrina 5/14-ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
314136 |
7.5.2014 |
servisná kontrola plynových zariadení _ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
175.64 EUR |