Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 5165234715 1.6.2012 orange - ZOS5/12 Orange Slovensko 35697270  13.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/41 31.5.2012 Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová 44350741  110.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/42 31.5.2012 Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová 44350741  160.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200220 1.6.2012 oprava vodovodnej baterie- ZOS Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  15.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 1.6.2012 Telefóny Orange za máj 2012 Orange Slovensko 35697270  500.73 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120217 (301200735) 6.6.2012 Nájomné za jún 2012 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  116.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120220 (4112012671) 7.6.2012 Internet MsÚ Stará Turá za 6/2012 - služba ADSL Rapid Plus GTS Slovakia, s.r.o. 35795662  29.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012049 8.6.2012 Oprava plynového kotla PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  580.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7302462269 8.6.2012 SPP- dodávka plynu - ZOS 6/12 SPP - distribúcia, a.s.   71.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200223 8.6.2012 občasná obsluha plynového kotla - ZOS 5/12 Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446139544 8.6.2012 ZSE- dodávka elektriny- ZOS 6/12 ZSE Distribúcia, a.s. 36 361 518  136.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 4739017346 8.6.2012 Fa - pevná linka - ZOS 5/12 Slovak Telekom, a.s. 35763469  24.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 0112049907 8.6.2012 Jedálne kupóny na mesiac jún 2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  3,936.61 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41120007 8.6.2012 Výdavky súvisiace s uskladnením materiálu CO za I. polrok 2012 Obvodný úrad v Novom Meste nad Váhom 42024102  321.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000602038 11.6.2012 Spracovanie PPPU za máj Slovenská pošta,a.s., 36631124  11.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 3739017646 11.6.2012 Telefóny za máj Slovak Telekom, a.s. 35763469  116.89 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220053 11.6.2012 Autobusové spojenie za máj SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7302462277 11.6.2012 Plyn za jún SPP, a. s. 35815256  225.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4112013313 11.6.2012 Telefónne hovory za máj GTS Slovakia, s.r.o. 35795662  114.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446163390 11.6.2012 Eletrika za jún Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  762.62 EUR 
Nastavenia cookies