Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 51210343 | 9.8.2021 | Internet ZOS 08/2021 | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51210399 | 10.9.2021 | ZOS internet 09/2021 | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51210440 | 8.10.2021 | ADSLZOS 10/2021 | SWAN,a.s., Bratislava | 47 | 14,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51210503 | 16.11.2021 | ADSL internet 11/2021 ZOS | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51210593 | 10.12.2021 | Internet ADSL Rapid, ZOS 12/2021 | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41225000606 | 17.1.2022 | ZOS - internet 01/2022 | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000856328 | 17.8.2015 | Spracovanie PPPU za júl 2015 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 14,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120410 | 24.10.2012 | príručka matrikárok | Združenie matrikárok a matrikárov SR | 37878298 | 15,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 410405 | 10.6.2014 | Materiál na akciu "Otvorená náruč" v Podkylave z charitatívneho účtu | SOFTAX s.r.o. | 36015270 | 15,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/ext/2014 | 25.9.2014 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0907 828 770, 0907 828 780, 0907 828 790) | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/soc/2015 | 11.3.2015 | Rámcová zmluva o vykonávaní posudkovej činnosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. | MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB | 40275825 | 15,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2017180 | 25.10.2017 | prenájom športovej haly | Mestský basketbalový klub Stará Turá | 340 115 01 | 15,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41230017 | 31.7.2023 | Vypracovanie sociálnych posudkov | Obec Kostolné | 311707 | 15,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV2100566 | 18.1.2022 | Denné centrum seniorov - spotreba vody | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 15,06 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 27/maj/2014 | 2.6.2014 | Predaj nehnuteľnosti - spoluvlastnícky podiel z pozemku | Vlastníci bytov v BD Komenského 264 | 15,10 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1200220 | 1.6.2012 | oprava vodovodnej baterie- ZOS | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 15,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10160649 | 13.7.2016 | Materiál na čistenie. | HP spol. s r.o. | 31424724 | 15,34 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 91/maj/2015 | 2.10.2015 | Nájom pozemku parc. č. 437/3 | Milan Medňanský a manž. | 15,36 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020086 | 4.6.2020 | 100ks Taška Hnedá Plochá 180x80x220mm D + Doprava do 3kg
Projekt Úsmev aj pod rúškom -... |
Green Print s.r.o. | 46587993 | 15,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51200208 | 5.6.2020 | 100 ks Taška Hnedá plochá 180x80x220 mm D | Green Print s.r.o. | 46587993 | 15,36 EUR |