Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2016257 16.12.2016 Tlačiareň Canon MAXIFY MB5150 + náplne TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  232,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160601 (16700565) 21.12.2016 Tlačiareň Canon MAXIFY MB5150, náplne TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  232,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023123 22.6.2023 kancelárske potreby KOHI-MARKET.sk 44796064  232,94 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1900177 15.5.2019 Dodávka tepla 04/2019 - Denné centrum seniorov Stará Turá TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  233,04 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011156 19.12.2011 revízie elektrických zariadení Poel,agentúra služieb Miroslav Tinka 32781474  234,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021054 19.3.2021 Telefónna ústredňa - telefónny aparát TCNS, s.r.o. 44082011  234,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210114 26.3.2021 Telefónna ústredňa - telefónny aparát, konfigurácia TCNS, s.r.o. 44082011  234,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3016080730 27.9.2016 Spotreba elektricke energie za august 2016 - MsÚ a MsP SPP, a. s. 35815256  234,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 4123024966 8.8.2023 VirtualFax, Hlas, internet Gen. M.R.Štefánika 375/63 - 08/2023 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  234,11 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012105 17.9.2012 pečiatky LUDOPRINT - Macko Peter 11772450  234,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120346 (17213) 26.9.2012 Pečiatky LUDOPRINT - Macko Peter 11772450  234,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 201338 18.10.2013 Oprava vozidla Roomster Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  234,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 201338 16.10.2013 Oprava vozidla Roomster NM 349 CB Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  234,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 3409429 18.8.2014 Vytýčenie inžinierskych sietí Západoslovenská distribučná a. s. 35823551  234,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 4123029295 13.9.2023 VirtualFax, Hlas, internet M.R.Štefánika 375/63 SWAN,a.s., Bratislava 35680202  234,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 20133152 26.8.2013 Autobusová doprava na zájazd Flora Olomouc - Klub dôchodcov Papraď Športové kluby mesta 36117200  234,76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015220 20.11.2015 Revízia hasiacich zariadení PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  234,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 20151165 2.12.2015 Revízia a doplnenie hasiacich prístrojov PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  234,84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015243 8.12.2015 vzdelávacie podujatie Workschop Penzión Na mlyne - Lukáš Magál 43407455  235,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015201 17.12.2015 vzdelávacie podujatie Workschop Penzión Na mlyne - Lukáš Magál 43407455  235,00 EUR 
Nastavenia cookies