|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51230572 |
22.11.2023 |
Servis - vozidlo IVECO Daily - oprava (DHZM Papraď) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
221,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230618 |
12.12.2023 |
Oprava - vozidlo IVECO Daily - oprava (DHZM Stará Turá - Súš) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
221,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
71600654674 |
13.12.2013 |
Vyúčtovanie energie .- multifunkčné ihrisko |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
221,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230108 |
21.3.2023 |
Kancelárske potreby, daňové tlačivá. |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
221,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2000412 |
3.11.2020 |
Úhrada tepla v Dennom centre seniorov 10/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
221,89 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016172 |
6.9.2016 |
Cisco Gigabit VPN 4-Port Router |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
221,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160423 (20160247) |
12.10.2016 |
Router Cisco SB Gigabit Dual WAN VPN |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
221,95 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022235 |
14.12.2022 |
Propagačné a označovacie tabule pre mesto Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
222,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023224 |
8.11.2023 |
Vozidlo IVECO Daily - oprava smart alternátora (DHZM Papraď) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
222,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023225 |
8.11.2023 |
Vozidlo IVECO Daily - oprava smart alternátora (DHZM Topolecká) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
222,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200549 |
22.12.2020 |
Poštové chodby 11/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
222,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180359 (37802062) |
8.10.2018 |
Kópie za obdobie 7/2018- 9/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2018 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
222,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1300195 |
15.5.2013 |
Dodávka tepla za 04/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
222,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1800381 |
15.11.2018 |
Dodávka tepla za 10/2018 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
222,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015033 |
12.2.2015 |
Pracovné odevy pre opatrovateľku v ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
223,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150031 |
3.3.2015 |
Pracovné odevy pre ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
223,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190136 (38901259) |
5.4.2019 |
Kópie za obdobie 1/2019- 3/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2018 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
223,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220213 |
10.5.2022 |
Kópie za obdobie 4/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2022 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
223,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200101999 |
3.4.2012 |
pneumatiky Matador - letné 4ks |
Well Tyre s.r.o. |
45411450 |
224,24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022041 |
1.3.2022 |
obálky |
HARMANEC-KUVERT, SPOL. S R.O. |
36618675 |
224,44 EUR |