Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2016152 16.8.2016 Autobusová preprava do miestnej časti Nárcie dňa 26.8.2016 o 14.30 hod. TURANCAR, s. r. o. 34140239  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 45/kult/2016 6.9.2016 Preprava autobusom Stará Turá - miestna časť Nárcie a späť dňa 26.8.2016 TURANCAR, s. r. o. 34140239  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016229 16.11.2016 Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí TURANCAR, s. r. o. 34140239  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3/kult/2017 11.1.2017 Preprava autobusom na Veľkú Javorinu a späť - k podujatiu Silvester na pomedzí TURANCAR, s. r. o. 34140239  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017033 28.2.2017 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2017 STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017036 1.3.2017 Objednávame preškolenie štyroch pracovníkov MsP Stará Turá z oblasti poskytovania prvej... Pro Benefit s. r. o. 36 336 173   100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017040 6.3.2017 Oprava prednej nápravy Škoda Fabia NM 564 AX. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170114 31.3.2017 Školenie členov DHZM Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/šp/2017 29.5.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Občianske združenie Horné Húštie 42282063  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017124 9.8.2017 Autobusová preprava do miestnej časti Nárcie dňa 25.8.2017 o 14.45 hod. TURANCAR, s. r. o. 34140239  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 59/kult/2017 6.9.2017 Autobusová preprava do miestnej časti Nárcie dňa 25.8.2017 - Mestské oslavy SNP TURANCAR, s. r. o. 34140239  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017173 16.10.2017 Oprava drevených stolov (kuchynka) a skríň na ekonomickom odelení (dane a poplatky, pokladňa). Drevoexpres,s.r.o. 43857213  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017179 25.10.2017 Objednanie žalúzií do kuchynky a WC. WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. 51065991  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 02017 22.12.2017 Žalúzia do kuchynky a WC. WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. 51065991  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 03120020 1.3.2018 odborná konferencia APUMS Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR 30843570  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018032 14.3.2018 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2018 STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018071 15.5.2018 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa 31.5.2018 STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018/02 5.6.2018 Keramické dielničky na podujatí "Otvorená náruč Podkylava" KERAMOS Andrea Peterková Gontkovská 1039235934  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018123 24.7.2018 Autobusová preprava k podujatiu: Mestské oslavy SNP do miestnej časti Nárcie dňa 24.8.2018 o... Ján Makiš - GAMA 32719841  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018239 4.12.2018 Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí VH-H, s. r. o. 44645635  100,00 EUR 
Nastavenia cookies