|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019183 |
13.9.2019 |
Dodávka materiálu pre sadové úpravy na stavbe : Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova... |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
830,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013006 |
8.10.2013 |
dodávka montáž laminátovej podlahy |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
795,36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020185 |
5.11.2020 |
Dodávka nákladného sklápacieho vozidla do 3,5 t |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
13 800,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012058 |
2.5.2012 |
Dodávka odpadkových košov |
Roman Geret - BIATEC |
40404676 |
4 430,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
BI12013 |
23.7.2012 |
Dodávka odpadkových košov LENA, typ LN515t |
Roman Geret - BIATEC |
40404676 |
4 430,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
053/2013 |
23.10.2013 |
Dodávka palivového dreva na voľby do VÚC. |
Ján Malárik, AUTODREVOCEL |
30032911 |
120,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012057 |
2.5.2012 |
Dodávka parkových lavičiek |
mmcité 2, s.r.o. |
|
11 778,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22084 |
26.6.2012 |
Dodávka parkových lavičiek |
mmcité 2, s.r.o. |
36320854 |
11 778,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012000017 |
20.1.2012 |
Dodávka pitnej vody , 1.1.-31.3.2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
583,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013000016 |
8.1.2013 |
Dodávka pitnej vody - predavok za 1. štvrťrok 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
656,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013004508 |
3.10.2013 |
Dodávka pitnej vody -10-12 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
656,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015000014 |
13.1.2015 |
Dodávka pitnej vody 1-3- 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
492,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016000013 |
15.1.2016 |
Dodávka pitnej vody 1-3. 2016, MsÚ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
483,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014001782 |
3.4.2014 |
Dodávka pitnej vody 4-6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
540,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018003122 |
9.7.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádyanie odpadových vôd preddavok VII. - IX. 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
619,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220145 |
6.4.2022 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpad. vôd 1.4.-30.6.2022 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
411,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190451 |
7.10.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd preddavok za obdobie od 1.10.2019 do 31.12.2019... |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
619,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017000020 |
11.1.2017 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
619,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210429 |
5.10.2021 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd 01.10.2021-31-12-2021 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016001731 |
15.4.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 01.04.2016 - 30.06.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
644,00 EUR |