|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51220144 |
6.4.2022 |
Dodávka pitnej vody apríl až jún 2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
757,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230004 |
12.1.2023 |
Dodávka pitnej vody I.-III. 2023 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
739,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180009 |
10.1.2018 |
Dodávka pitnej vodyna obdobie 1-3.2018 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
464,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7267476758 |
9.5.2012 |
Dodávka plynu - apríl 2012 |
SPP, a. s. |
35815256 |
536,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7242562866 |
14.8.2012 |
Dodávka plynu - august |
SPP, a. s. |
35815256 |
208,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7312485506 |
11.7.2012 |
Dodávka plynu - júl |
SPP, a. s. |
35815256 |
208,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230243 |
6.6.2023 |
Dodávka plynu - záloha jún 2023. |
SPP, a. s. |
35815256 |
5 449,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230182 |
5.5.2023 |
Dodávka plynu - záloha máj 2023. |
SPP, a. s. |
35815256 |
5 449,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3190001573 |
7.11.2014 |
dodávka plynu - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220511 |
7.11.2022 |
Dodávka plynu 11/2022 MsÚ a ZOS. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190683 |
22.1.2020 |
Dodávka plynu 12/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1 610,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220583 |
8.12.2022 |
Dodávka plynu 12/ˇ2022 MsÚ, ZOS. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7267650179 |
5.12.2012 |
Dodávka plynu 19.11.-31.12.2012 |
SPP, a. s. |
35815256 |
2 396,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7267418337 |
13.3.2012 |
dodávka plynu 3/12 ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
808,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7302795500 |
9.8.2013 |
dodávka plynu 8/13- ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
61,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120000204 |
4.9.2015 |
dodávka plynu 8/2015- ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5230134 |
6.4.2023 |
Dodávka plynu apríl 2023 MsÚ, ZOS. |
SPP, a. s. |
35815256 |
5 449,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220311 |
13.7.2022 |
Dodávka plynu júl 2022. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8775721588 |
20.7.2023 |
dodávka plynu júl 2023 |
SPP, a. s. |
35815256 |
5 449,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220259 |
8.6.2022 |
Dodávka plynu jún 2022. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890,00 EUR |