Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20177005369 11.10.2017 zál fa za vodu 10-12/17 - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170570 9.1.2018 Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného d.Dolina PreVaK s.r.o. 35915749  4.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170569 9.1.2018 Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného . Súš PreVaK s.r.o. 35915749  1.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 54170007 9.1.2018 Vyúčtovanie vodného a stočného PreVaK s.r.o. 35915749  -13.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180009 10.1.2018 Dodávka pitnej vodyna obdobie 1-3.2018 PreVaK s.r.o. 35915749  464.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180008/2018000020 11.1.2018 Zál. platba voda - ZOS 1-3/2018 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  365.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017006386 1.2.2018 vyučtovanie vody - dobropis ZOSrok 2017 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  -37.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180264/2018003125 10.7.2018 Zál. platba vodné- stočné- ZOS 7-9/2018 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  365.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180266/2018002975 10.7.2018 vyučtovanie vodné-stočné 1-6/2018 ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  13.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180394/2018004652 3.10.2018 Zál. platba vody -ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  365.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190130/2019001582 9.4.2019 zál.fa voda ZOS 4-619 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  320.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54190008/2019002897 18.7.2019 vyúčtovanie vody - ZOS - dobropis PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  -64.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190320/2019003043 18.7.2019 Vodné- stočné 6-9/2019 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  320.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190450/2019004540 8.10.2019 Zál. platba voda 10-12/2019 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  320.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200118 6.4.2020 Vodné a stočné 01.04.-30.06.2020 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  296.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 81/MAJ/HLZ/2020 30.11.2020 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. "E" parc. č. 4702 a parc. č. 4652/21 PreVaK s.r.o. 35915749   
Detail Faktúra došlá 51210154 9.4.2021 Vodné a stočné za obdobie 1.4.2021-30.6.2021 PreVaK s.r.o. 35915749  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210138 9.4.2021 Vodné a stočné za obdobie apríl až jún 2021. PreVaK s.r.o. 35915749  671.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 40/MAJ/DOD/2021 28.9.2021 Úprava zmluvných podmienok PreVaK s.r.o. 35915749   
Detail Faktúra došlá 2023000016/51230005 10.1.2023 Zál. platba voda 1-3/2023 ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  363.00 EUR 
Nastavenia cookies