|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
16 |
12.12.2014 |
Refundácia nákladov súvisiacich s výstavbou kotolne pre MŠ Komenského Stará Turá |
Základná škola Stará Turá |
36125121 |
142.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16 |
14.2.2017 |
vyučtovanie el. energie 1-12/2016 ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
471.92 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16-095 PD |
15.4.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Zníženie energetickej náročnosti objektu... |
Pro BioSpace, s.r.o. |
36752789 |
16,500.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/1687/L13.0719.14.0002/VB |
28.2.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
145.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2015 |
16.3.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Michal Ragan |
|
398.16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2017-BD |
25.8.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 |
Baničová Ľubomíra |
|
386.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2018 BD |
16.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/54 |
Andelová Jana |
|
556.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16/2021 |
9.8.2021 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
3,255.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16/8/2017 |
6.9.2017 |
maľovanie izby ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
90.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/EKO/HLZ/2021 |
2.9.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Katarína Blašková |
|
541.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Bc. Erika Držková |
|
507.18 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/EKO/HLZ/2023 |
31.7.2023 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Kissová Petra |
|
671.04 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/EKO/HLZ/2024 |
3.6.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Galány Matej |
|
725.41 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/ext/2016 |
8.3.2016 |
Dodatok zmluvy o pripojení - služba ADSL Rapid - Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/ext/2019 |
20.2.2019 |
Zmluva o Platobnej karte |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/KP/2019 |
28.5.2019 |
Zmluva o výpožičke |
Internacional Consulting, spol. s. r. o. |
36314641 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/KP/HLZ/2020 |
1.4.2020 |
Zmluva na výkon stavebného dozoru |
Andrej Barbierik |
46160655 |
2,250.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/KP/HLZ/2021 |
20.10.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
13,667.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/KP/HLZ/2022_1 |
26.7.2022 |
Oslavy 630. výročia prvej písomnej zmienky o Starej Turej a remeselný trh_nadácia ZSE |
Nadácia ZSE |
42364248 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16/kult/2015 |
2.3.2015 |
Výroba propagačného banneru s fotografiami |
STRATOS - CZ |
02553872 |
96.00 EUR |