|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1051518034 |
2.2.2016 |
Elektrika za december 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
187.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1052081015 |
24.9.2015 |
Tlačový zákon - seminár |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
42137004 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1052305249 |
3.8.2023 |
Elektrina 08/2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,739.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1052305947 |
8.9.2023 |
Elektrina 9/2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,739.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1052308057 |
13.12.2023 |
El. energia 12/23 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,542.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1052401074 |
11.3.2024 |
El. energia 02/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,542.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1052401643 |
11.4.2024 |
El. Energia 04/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,542.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1052402219 |
22.5.2024 |
El. energia 05/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,542.53 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
106/EKO/HLZ/2022 |
30.6.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
MgA. Michal Stískal |
|
673.52 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
106/EXT/2015 |
4.11.2015 |
Zmluva o výpožičke - súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky, značka... |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
106/ext/2016 |
28.12.2016 |
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k systému ASPI |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
1,449.60 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
106/MAJ/HLZ/2020 |
15.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 21 |
Vladimír Cápalka |
|
140.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
106/SOC/HLZ/2020 |
2.4.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
1062302340 |
21.6.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za máj 2023 - ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-100.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062302357 |
22.6.2023 |
vyúčtovacia faktúra za máj 2023 - sobáš.sieň |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-115.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062302364 |
22.6.2023 |
vyúčtovacia faktúra za máj 2023 MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-642.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062302780 |
21.6.2023 |
Vyúčtovanie elektriny PZ Papraď, 1.1.-30.4.2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
481.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062302781 |
22.6.2023 |
Vyúčtovanie elektriny PZ Papraď 1.5.-6.6.2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
78.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062302785 |
20.7.2023 |
Vyúčtovacia faktúra 1.1.-30.4.2023 PZ Súč |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-364.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062302930 |
10.7.2023 |
Vyúčtovacia faktúra 06/2023 MsÚ - sobášna sieň |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-91.10 EUR |