Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1032/2016 14.7.2016 Úhrada za spracované lekárske posudky pre posudkovú činnosť MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB 40275825  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10349 10.12.2015 Rekonštrukcia vstupného schodiska DK Javorina KBT Piešťany, s.r.o. 31438113  14 023,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 104/EKO/HLZ/2022 24.6.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Aleksei Goptarev   657,65 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 104/ext/2015 30.10.2015 Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... EM Laser s.r.o. 47055031  323,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 104/MAJ/HLZ/2020 9.12.2020 Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 19 Simona Hrušovská   246,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 104/SOC/HLZ/2020 30.3.2020 Darovacia zmluva. ENERGYR, spol.s.r.o. 31 438 458  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1049/2016 16.11.2016 Úhrada zdravotných posudkov MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB 40275825  60,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 105/MAJ/HLZ/2020 11.12.2020 Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 20 Beáta Kminiaková   140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051401948 28.1.2014 Elektrika za obd. 3.12-31.12.2013 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  15,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051401949 24.1.2014 vyučtovanie elektriny -ZOS 2013 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  -51,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051417223 16.1.2015 Vyúčtovanie elektriny za r. 2014 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  -659,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051513735 23.11.2015 Dobropis za dodávku elek. energie za rok 2015 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  -50,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051516617 12.1.2016 Vyučtovanie elektriny - ZOS MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  135,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051518034 2.2.2016 Elektrika za december 2015 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  187,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052081015 24.9.2015 Tlačový zákon - seminár CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu 42137004  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052305249 3.8.2023 Elektrina 08/2023 encare, s.r.o. 52302555  1 739,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052305947 8.9.2023 Elektrina 9/2023 encare, s.r.o. 52302555  1 739,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052308057 13.12.2023 El. energia 12/23 encare, s.r.o. 52302555  1 542,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052401074 11.3.2024 El. energia 02/2024 encare, s.r.o. 52302555  1 542,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052401643 11.4.2024 El. Energia 04/2024 encare, s.r.o. 52302555  1 542,53 EUR 
Nastavenia cookies