Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2012162 5.12.2012 Výstroj pre MHZ D. Dolina - hadice FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  350.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012163 5.12.2012 Disk do poštového servera TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  62.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012164 5.12.2012 Elektrické rozvody pre klimatizačnú jednotku v sobášnej sieni (prípravné práce) Technické služby m.p.o. 35602210  120.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012165 10.12.2012 Chladničky ZOS Michalec Jaroslav 17565693  507.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012166 12.12.2012 Vstupenky pre Klub dôchodcov Stará Turá na Vianočný koncert Maroša Banga

Dom kultúry Javorina 36130125  112.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012167 12.12.2012 Vstupenky pre Klub dôchodcov Stará Turá na Vianočný koncert hudobnej skupiny Fragile Dom kultúry Javorina 36130125  180.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012168 13.12.2012 Doprava na Veľkú Javorinu na Silvestra JK BUS s. r. o. 46423397  120.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012169 14.12.2012 Výpočtová technika - PC HP, Software MS Office 2010,... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  4,967.08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012170 13.12.2012 pneumatiky na automobil - ZOS - soc. Pneuservis - Š. Čerešňa 41379501  799.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012172 19.12.2012 Vstupenky pre Klub dôchodcov Stará Turá na vystúpenie folklórneho súboru Kopa Myjava Dom kultúry Javorina 36130125  120.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012173 19.12.2012 geodetické práce Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  997.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012174 19.12.2012 Bundy pre MHZ PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  792.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012175 19.12.2012 Oprava a revízia plynového kotla PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  380.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012176 19.12.2012 Zásahové hadice pre MHZ Stará Turá Milena Malcová-PYROSLOVAKIA 37385135  300.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012177 19.12.2012 Oprava vozidla MHZ Stará Turá Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  700.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012178 20.12.2012 Montáž interierových dverí Gavač Ivan - G.I.W. 33444641  231.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122024 8.11.2012 Trvalé dopravné značenie Hakom s.r.o. 36000124  4,924.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220010 13.2.2012 Autobusové spojenie za január 2012 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  55.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220020 14.3.2012 Zabezpečenie autobusoveho spojenia za február 2012 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  68.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220030 10.4.2012 Autobusové spojenie za marec 2012 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  71.28 EUR 
Nastavenia cookies