Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190281 18.6.2019 čistiace prostriedky ZOS Marek Špeťko - IMEX 41648242  640.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/KP/HLZ/2019 18.6.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-000554-003 o poskytnutí dotácie zo ŠR Ministerstva... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866   
Detail Faktúra došlá 51190284 19.6.2019 Multifunkčné zariadenie Canon TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  384.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190282 19.6.2019 Letný pobytový tábor pre deti zo znevýhodneného prostredia Fantázia dp, s.r.o. 47045388  1,432.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190277 19.6.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie Ing.Ján Malast-STAMAT 32211175  400.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019107 20.6.2019 Hygienické potreby k podujatiu - Staroturiansky jarmok 2019 Hygotrend SK s.r.o. 44501781  177.10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019137 20.6.2019 Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ Elektrosped, a.s. 35765038  270.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019138 20.6.2019 Nákup propagačných materiálov - komiks o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi Blue Angel, s. r. o. 46934375  120.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019139 20.6.2019 Demontáž a montáž 2 ks plastových okien na BD Mýtna č. 595/58 - byt č. 13 Eurowin Profi, s. r. o. 51300257  698.40 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽU/60196479 (0011010479) 21.6.2019 Poháre pre podujatie - Súťaž v detskom aerobicu (Master a Open Class) Victory sport, s.r.o. 35774282  131.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190288 (19100630) 21.6.2019 Toaletné kabíny iToilets klasik k podujatiu Staroturiansky jarmok 2019 iToilets s. r. o. 45310921  282.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001225709 21.6.2019 Poštové služby za máj 2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1,686.05 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019140 21.6.2019 Jedálne kupóny na mesiac júl 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4,532.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190287 24.6.2019 Internet MsÚ Stará Turá (11.6.2019-10.09.2019) - služba Business internet 150 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  31.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190289 24.6.2019 Výmena a revízia ističa na budove DHZM Topolecká BOVE s.r.o. 45404640   
Detail Faktúra došlá 201913 24.6.2019 Oprava vozidla NM732BL Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  594.40 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 21/MAJ/2019 24.6.2019 Správa majetku Základná škola Stará Turá 36125121   
Detail Zmluva Odberateľská 22/MAJ/DOD/2019 24.6.2019 Správa majetku Technické služby m.p.o. 35602210   
Detail Faktúra došlá 51190291 26.6.2019 Palivové drevo - vecná dávka Kopanice s.r.o. 46120165  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 119063433 26.6.2019 Jedálne kupóny na mesiac júl 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4,532.40 EUR 
Nastavenia cookies