|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51120169 |
7.5.2012 |
Čistiace a hygienické potreby pre MsÚ Stará Turá |
Idee.sk s.r.o. |
45951454 |
205,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7267476758 |
9.5.2012 |
Dodávka plynu - apríl 2012 |
SPP, a. s. |
35815256 |
536,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012060 |
9.5.2012 |
Školenie (seminár) euroSRS |
EMEL Bratislava s.r.o. |
|
42,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
88 |
9.5.2012 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac apríl 2012 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
624,96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012061 |
10.5.2012 |
geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
296,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
00412 |
10.5.2012 |
geodetické práce -polohopis a výškopis |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
3 400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120780 |
11.5.2012 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
481,14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012062 |
11.5.2012 |
Diagnostika tlačiarne Canon LBP 2900 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
10,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10052012 |
11.5.2012 |
seminár efektivity administrácie SRS |
EMEL Bratislava s.r.o. |
|
42,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
152012 |
11.5.2012 |
seminár reklamné,informačné a propagačné zariadenia |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4312037097 |
11.5.2012 |
Poplatok za internet, obdobie 06/2012 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41120006 |
14.5.2012 |
Jednorázová finančná náhrada za užívanie nehnuteľností NN prípojka 1138 BR Brezina |
Orange Slovensko |
35697270 |
800,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012063 |
14.5.2012 |
Výmena kotlových článkov plynového kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
580,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200192 |
14.5.2012 |
občasná obsluha plynového kotla 4/12 - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7435897345 |
14.5.2012 |
dodanie elektriny 5/12-ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
136,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7267476750 |
14.5.2012 |
dodávka pynu 5/12-ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
170,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6738024338 |
14.5.2012 |
fa- pevná linka 4/12-ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0738024640 |
14.5.2012 |
Telefónne hovory - apríl |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
120,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4112010100 |
14.5.2012 |
GTS - internet 4/12-ZOS |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
37,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20121599 |
14.5.2012 |
Čistenie kanalizácie |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
43,92 EUR |