Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51120169 7.5.2012 Čistiace a hygienické potreby pre MsÚ Stará Turá Idee.sk s.r.o. 45951454  205,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 7267476758 9.5.2012 Dodávka plynu - apríl 2012 SPP, a. s. 35815256  536,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012060 9.5.2012 Školenie (seminár) euroSRS EMEL Bratislava s.r.o.   42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 88 9.5.2012 Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac apríl 2012 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  624,96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012061 10.5.2012 geodetické práce Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  296,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 00412 10.5.2012 geodetické práce -polohopis a výškopis Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  3 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120780 11.5.2012 kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  481,14 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012062 11.5.2012 Diagnostika tlačiarne Canon LBP 2900 FaxCopy a.s. 35729040  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10052012 11.5.2012 seminár efektivity administrácie SRS EMEL Bratislava s.r.o.   42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 152012 11.5.2012 seminár reklamné,informačné a propagačné zariadenia Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi 34006273  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4312037097 11.5.2012 Poplatok za internet, obdobie 06/2012 - Klub dôchodcov Stará Turá GTS Slovakia, a.s. 35795662  14,82 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41120006 14.5.2012 Jednorázová finančná náhrada za užívanie nehnuteľností NN prípojka 1138 BR Brezina Orange Slovensko 35697270  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012063 14.5.2012 Výmena kotlových článkov plynového kotla PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  580,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200192 14.5.2012 občasná obsluha plynového kotla 4/12 - ZOS Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7435897345 14.5.2012 dodanie elektriny 5/12-ZOS ZSE Distribúcia, a.s. 36 361 518  136,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 7267476750 14.5.2012 dodávka pynu 5/12-ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  170,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6738024338 14.5.2012 fa- pevná linka 4/12-ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 0738024640 14.5.2012 Telefónne hovory - apríl Slovak Telekom, a.s. 35763469  120,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 4112010100 14.5.2012 GTS - internet 4/12-ZOS GTS Slovakia, a.s. 35795662  37,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121599 14.5.2012 Čistenie kanalizácie PreVaK, s.r.o. 359115749  43,92 EUR 
Nastavenia cookies