Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7445796861 8.2.2012 Zálohová fa za elektrinu 2/12- ZOS ZSE Distribúcia, a.s. 36 361 518  136,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012019 9.2.2012 spisové dosky so šnórkami DAMITO, s.r.o. 44148542  154,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012020 9.2.2012 Objednávka športových trofejí Vladimír Kulík - F4F 37474952  45,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 9.2.2012 Revolvingový úver VÚB, a.s. 31320155  1 030 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120117 9.2.2012 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu február 2012 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  373,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120045 (4112003879) 10.2.2012 Internet MsÚ Stará Turá za 2/2012 - služba ADSL Rapid Plus GTS Slovakia, a.s. 35795662  29,28 EUR 
Detail Faktúra došlá N2-ST/2012 10.2.2012 4.splátka za spracovanie návrhu ÚPM Stará Turá v zmysle zmluvy o dielo č. ST-01/2009 Ecocities, s.r.o. 36860689  4 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/0124 13.2.2012 Výroba propagačných materiálov mesta- magnetky a žetóny reklama BARTOŠ, s.r.o. 45395179  130,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 20125010 13.2.2012 Vyúčtovanie nájomného za rok 2011 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37916394  652,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 20125011 13.2.2012 Vyúčtovanie nájomného za rok 2011 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37916394  358,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000578417 13.2.2012 Poštové služby za január 2012 Slovenská pošta,a.s., 36631124  653,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000577878 13.2.2012 Spracovanie PPPU za január 2012 Slovenská pošta,a.s., 36631124  1,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220010 13.2.2012 Autobusové spojenie za január 2012 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  55,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 4112003600 13.2.2012 Telefóny január 2012 GTS Slovakia, a.s. 35795662  128,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 1735039266 13.2.2012 Telefóny za január 2012 Slovak Telekom, a.s. 35763469  116,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 201202 13.2.2012 Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  527,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012002 13.2.2012 Výmena pneumatík Škoda Roomster NM 732 BL Pneuservis - Š. Čerešňa 41379501  138,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120056 (20120213) 13.2.2012 Oprava systému elek. zabezpečovacej signalizácie v budove MsÚ Stará Turá (bezdrôtový... ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala 30873002  117,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120050 (20120212) 13.2.2012 Pravidelná ročná prehliadka el. zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala 30873002  290,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 42012 14.2.2012 seminár "Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva" Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi 34006273  18,00 EUR 
Nastavenia cookies