|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
1/2012/Darovacia |
25.1.2012 |
Darovacia zmluva na poskytunutie peňažného daru na podporu vydania knižnej publikácie... |
Internacional Consulting, spol. s. r. o. |
36314641 |
2 305,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
25.1.2012 |
Rozšírený súbor UPC za 1-3/2012 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7144055244 |
25.1.2012 |
Odber plynu za obdobie1/2012 |
SPP, a. s. |
35815256 |
2 801,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ221401201950102 |
25.1.2012 |
Zmena maximálnej výšky celkových investičných nákladov pre projekt: "Revitalizácia... |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
00156621 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
N1-ST/2012 |
25.1.2012 |
Tretia splátka za spracovanie návrhu ÚPM Stará Turá. |
Ecocities, s.r.o. |
36860689 |
7 400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4112000517 |
26.1.2012 |
Platba za internet 1/12 v ZOS |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1100548 |
26.1.2012 |
Odb. skúška bleskozvodu v ZOS 12/11 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
154,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011005602 |
26.1.2012 |
vyučtovanie dodávky vody v ZOS 7-12/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
107,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1100553 |
26.1.2012 |
Občasná obsluha plynového kotla 12/11 v ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012010 |
26.1.2012 |
Objednávka stravných kupónov na mesiac február 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 775,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012011 |
26.1.2012 |
Batéria do záložneho zdroja APC Smart-UPS 750VA RM 2U + výmena |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
76,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6300030570 |
27.1.2012 |
Zálohová fa. za plyn - ZOS 1/12 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
884,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
11/maj/2012 |
27.1.2012 |
predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 1610 |
Zuzana Hargašová |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
51120020 |
27.1.2012 |
Archívne boxy |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
32,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111139 |
30.1.2012 |
Externý manažment k projektu "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" - prvá žiadosť... |
EUROPROJECT & TENDER s.r.o. |
43941907 |
4 392,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600501916 |
30.1.2012 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ" za 11/2011. |
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
72 980,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22300737 |
30.1.2012 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.1.2012 - 31.3.2012 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
31.1.2012 |
Telefony - orange za január 2012 |
Orange Slovensko |
35697270 |
470,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445740562 |
31.1.2012 |
Eletrika za január 2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
87,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445740563 |
31.1.2012 |
Eletrika za január 2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
533,04 EUR |