Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51150474 (35600202) 3.11.2015 Nájomné za 10/2015 + kópie za 8/2015-10/2015 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  180.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150475 (35600216) 3.11.2015 Kópie za obdobie 10/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2015 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  188.75 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015207 4.11.2015 Oprava vozidla NM 732 BL Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  190.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 106/EXT/2015 4.11.2015 Zmluva o výpožičke - súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky, značka... Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Faktúra došlá 51150483/20154641 4.11.2015 Kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  519.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150468/20152464 4.11.2015 Kalendáre na rok 2016 CONNECT Ing. Zsolt Marczibál 17644429  81.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150482 (121113949) 4.11.2015 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.12.2015 do 31.12.2015 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011540924 5.11.2015 Elektrika za november 2015 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  367.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011540923 5.11.2015 zál.platba elektriny ZOS 11/2015 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  100.33 EUR 
Detail Faktúra došlá 4115026560 5.11.2015 internet - ZOS 11/2015 BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015208 6.11.2015 Hadice pre MHZ Topolecká TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  600.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015209 9.11.2015 Softvér centrála pre MsP - upgrade Roland Endrész 43024033  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 60/kult/2015 10.11.2015 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2015 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  362.92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 322/2015-2050-1200 11.11.2015 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu "Rekonštrukcia a... Ministerstvo hospodárstva SR 00686832  726,118.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150487 (20150257) 11.11.2015 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 10/2015 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150486 (20151316) 11.11.2015 Tonery do tlačiarní HP a Canon EM Laser s.r.o. 47055031  323.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150481 (4115026557) 11.11.2015 Internet MsÚ Stará Turá za 11/2015 - služba ADSL Rapid Plus BENESTRA, s.r.o. 46303502  29.28 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41150012 11.11.2015 Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 2. polrok 2015 Ministerstvo vnútra SR 00151866  321.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015211 11.11.2015 Náplne do tlačiarneHP DJ 5740, stlačený vzduch pre výpočtovú techniku realizované cez www.eks.sk   105.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 4115027829 11.11.2015 Telefónne hovory za október BENESTRA, s.r.o. 46303502  141.90 EUR 
Nastavenia cookies