|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20150110 |
12.10.2015 |
Cvičebné stroje - ZOS |
FUN TIME s.r.o. |
44539622 |
2,650.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150118 |
12.10.2015 |
rohože - dopadová plocha- ZOS |
FUN TIME s.r.o. |
44539622 |
280.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
101/ext/2015 |
12.10.2015 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
Viliam Štafurik - RENTON |
41549708 |
317.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150449 (15110079) |
12.10.2015 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2015 - 17.10.2016) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
6,930.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150447/20154201 |
13.10.2015 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
161.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150409/150100094 |
13.10.2015 |
čistiace prostriedky |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
124.30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2015 |
13.10.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Anna Sadloňová |
|
380.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA0100172 |
14.10.2015 |
Doprava do Dunajskej Stredy - Denné centrum pre seniorov Stará Turá a Papraď |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1027/2015 |
14.10.2015 |
Spracovanie lekárskych posudkov k posudkovej činnosti |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
120.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015188 |
14.10.2015 |
Nákup fotoaparátu pre potreby mestského úradu |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
329.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6509000095 |
14.10.2015 |
Kompostáreň - dopoistenie strojov, strojných zariadení a elektroniky - Dodatok č. 1 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
1,707.62 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4419004381 |
14.10.2015 |
Kompostáreň - poistenie hnuteľného majetku - Dodatok č. 3 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
1,226.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
42015 |
15.10.2015 |
Údržba budovy PZ Papraď |
Ján Mikulec |
34550330 |
3,602.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000872336 |
15.10.2015 |
Poštové služby za september 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
636.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
302015 |
15.10.2015 |
verejné obstarávanie - elektronické trhovisko |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
102/ext/2015 |
16.10.2015 |
Zmluva o Elektronických službách |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20150431 |
19.10.2015 |
Stanovisko k PD Kanalizácia Trávniky |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
59.75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015189 |
19.10.2015 |
Kalendáre stolové na rok 2016 |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
81.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/34/maj/2015 |
19.10.2015 |
Zriadenie vecného bremena |
Miroslav Uhlík |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015190 |
20.10.2015 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: "Oprava časti strechy Kultúrneho domu Papraď" |
PROTES-ASE |
30027047 |
720.00 EUR |