Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51150420 (35600018) 5.10.2015 Nájomné za 9/2015 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  36.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150419 (35600064) 5.10.2015 Kópie za obdobie 9/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2015 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  183.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 172015 5.10.2015 Lekárske nálezy pre účely posúdenia sociálnej odkázanosti Caduceus s.r..o. 44440308  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 5.10.2015 Telefónne hovory za september 2015 Orange Slovensko a.s. 35697270  270.75 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/šp/2015 5.10.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Stolnotenisový klub Stará Turá 180 462 66  674.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015005067 5.10.2015 Vodné stočné za 1.10 - 31.12.2015 PreVaK, s.r.o. 359115749  492.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011537757 5.10.2015 Elektrická energia za október 2015 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  367.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015004993 5.10.2015 Drgoňova Dolina - vodné stočné za 1.7 -30.9.2015 PreVaK, s.r.o. 359115749  32.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 56/kult/2015 5.10.2015 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2015 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  396.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 31/2015 5.10.2015 Znalecký posudok Ing. Eva Gregušová 1026977952  390.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15019 5.10.2015 Bezbariérová úprava hygienického zariadenia v Klube dôchodcov JUBE TEAM s.r.o. 44 646 348  4,940.16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015199 5.10.2015 vstupenky na divadelné predstavenie Sláva 3.10.2015 Dom kultúry Javorina 36130125  56.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 272015 6.10.2015 seminár k hláseniu pobytu občanov SR Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015005070 6.10.2015 Záloha na pitnú vodu 10-12/15 -ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  352.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011537773 6.10.2015 Zálohová platba elektrina 10/2015 - ZOS MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  100.33 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015186 7.10.2015 Oprava vozidla NM 564 AX Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  1,035.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015187 7.10.2015 Oprava vozidla NM 349 CB Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  313.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 85/maj/2015 7.10.2015 Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 2065/9 Katarína Iris Hanzelová   366.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015440 8.10.2015 Uverejnenie plošnej inzercie v týždenníku Kopaničiar expres č. 40 KOEX-PRESS, s. r. o. 34147748  97.34 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41150010 8.10.2015 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Hrašné 311634  35.00 EUR 
Nastavenia cookies