|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51150420 (35600018) |
5.10.2015 |
Nájomné za 9/2015 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150419 (35600064) |
5.10.2015 |
Kópie za obdobie 9/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2015 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
183.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
172015 |
5.10.2015 |
Lekárske nálezy pre účely posúdenia sociálnej odkázanosti |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
5.10.2015 |
Telefónne hovory za september 2015 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
270.75 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/šp/2015 |
5.10.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Stolnotenisový klub Stará Turá |
180 462 66 |
674.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015005067 |
5.10.2015 |
Vodné stočné za 1.10 - 31.12.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
492.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011537757 |
5.10.2015 |
Elektrická energia za október 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015004993 |
5.10.2015 |
Drgoňova Dolina - vodné stočné za 1.7 -30.9.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
32.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
56/kult/2015 |
5.10.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
396.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
31/2015 |
5.10.2015 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
390.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15019 |
5.10.2015 |
Bezbariérová úprava hygienického zariadenia v Klube dôchodcov |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
4,940.16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015199 |
5.10.2015 |
vstupenky na divadelné predstavenie Sláva 3.10.2015 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
56.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
272015 |
6.10.2015 |
seminár k hláseniu pobytu občanov SR |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015005070 |
6.10.2015 |
Záloha na pitnú vodu 10-12/15 -ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
352.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011537773 |
6.10.2015 |
Zálohová platba elektrina 10/2015 - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015186 |
7.10.2015 |
Oprava vozidla NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1,035.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015187 |
7.10.2015 |
Oprava vozidla NM 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
313.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
85/maj/2015 |
7.10.2015 |
Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 2065/9 |
Katarína Iris Hanzelová |
|
366.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015440 |
8.10.2015 |
Uverejnenie plošnej inzercie v týždenníku Kopaničiar expres č. 40 |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
97.34 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41150010 |
8.10.2015 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
35.00 EUR |