|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
162014 |
16.10.2014 |
vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre územné konanie stavby: Vodovod Topolecká |
Ing. Jozef Vyslúžil - súkromný projektant |
43278540 |
7,100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
472014 |
16.10.2014 |
Vystúpenie ženského speváckeho zboru Tetičky z Kunovíc, Projekt: Zachovanie tradičných... |
Libor Habarta |
42343801 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140238 |
16.10.2014 |
Propagačný materiál - perá s logom mesta |
KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník |
10886567 |
163.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1400403 |
17.10.2014 |
Dodávka tepla za 09/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
127.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV14000422 |
17.10.2014 |
Spotreba vody za 7 - 9/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
18.01 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
61/maj/2014 |
17.10.2014 |
Dar nehnuteľností |
Andrea Žemlová a Elena Žemlová |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
140186 |
20.10.2014 |
Pracovné odevy -ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
685.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014216 |
20.10.2014 |
Výmena komexthermu v plynovej kotolni. |
DETMAR, spol. s r.o. |
34096833 |
300.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014220 |
20.10.2014 |
Občerstvenie pre návštevníkov z Kunovíc na Kopaničárskom jarmeku - Projekt: Zachovanie... |
Gažovič Peter |
33442151 |
163.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014221 |
20.10.2014 |
Občerstvenie pre účastníkov podujatia Kopaničársky jarmek z Kunovíc, Projekt: Zachovanie... |
Peter Pitlík |
41379446 |
216.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014217 |
21.10.2014 |
Príloha k Staroturianskemu spravodajcovi č. 11/2014 - komunálne voľby 2014 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
232.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014218 |
21.10.2014 |
Vreckové kalendáre s motívom mesta na r. 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
39.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014040 |
22.10.2014 |
Multifunkčný priestorr za DK Topolecká SO 05 Areálové oplotenie vyúčtovacia faktúra |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
2014041 |
22.10.2014 |
Multifunkčný priestorr za DK Topolecká SO 05 Areálové oplotenie - realizácia |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
2,498.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014036 |
22.10.2014 |
Likvidácia jestvujúceho oplotenia areálu pri DK Topolecká |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140003 |
22.10.2014 |
Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 05 Areálovgé oplotenie - zálohová faktúra |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
2,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14182 |
22.10.2014 |
Realizácia NTL plynovodu pre kotolňu č.1 MŠ Komenského stará Turá |
TM-TEZ, s.r.o. |
46457038 |
9,209.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
52014 |
22.10.2014 |
Vypracovanie realizačného projektu:Terénne a parkové úpravy priestoru vymedzeného Ul.... |
ZAAR Trnava s.r.o. |
45 323 747 |
2,294.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
62014 |
22.10.2014 |
Úprava realizačného projektu Terénne a parkové úpravy priestoru vymedzeného Ul. Mierovou,... |
ZAAR Trnava s.r.o. |
45 323 747 |
500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014222 |
22.10.2014 |
preprava členov OVK na školenie |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
30.00 EUR |