Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2023132 3.7.2023 Podpora Kerio Control NG100W (1 rok) JKC, s.r.o. 44310595  324.61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023133 3.7.2023 Sťahovanie výpočtovej techniky a s tým súvisiacich prác na nový MsÚ Stará Turá, Ul. Gen.... JKC, s.r.o. 44310595  960.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023134 3.7.2023 Výmena poškodeného disku v diskovom poli, lyžiny pre server
JKC, s.r.o. 44310595  540.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023135 3.7.2023 Virtuálne prostredie pre vCenter VMware JKC, s.r.o. 44310595  360.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023128 30.6.2023 Strihanie živého plota ZOS Samuel Ilušák 51125129  100.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/EKO/HLZ/2023 30.6.2023 Zmluva o poskytovaní služieb Technotur s.r.o. 36704482  3,035.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230293 29.6.2023 Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption JKC, s.r.o. 44310595  141.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230294 29.6.2023 Realizácia ochrany PC a virtuálnych strojov softvérom SOPHOS Central Intercept X Essentials JKC, s.r.o. 44310595  2,972.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230292 29.6.2023 Dodatočný materiál pre nový MsÚ Stará Turá, Ul. Gen. M.R. Štefánika 375/63 (PDU, optické... JKC, s.r.o. 44310595  4,399.02 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023126 28.6.2023 Sťahovanie a montáž nábytku Drevoexpres,s.r.o. 43857213  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230279 28.6.2023 Kytice k podujatiam pre MsÚ A.P.S. Arco, s. r. o. 35851058  245.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230274/2023281 26.6.2023 doplatok SAZA ZOS PROMYS TRADE Slovakia, a.s. 35905247  33.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230275/16 26.6.2023 Kosenie dvora ZOS Samuel Ilušák 51125129  55.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230280 26.6.2023 Internet MsÚ Stará Turá (11.06.2023-10.9.2023) - služba Business internet 150 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  35.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230286 26.6.2023 Zvuková technika pre budovu nového MsÚ MUZIKUS s.r.o. 36658502  8,290.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230282 26.6.2023 Prekládka telefónnej ústredne na adresu Gen. M. R. Štefánka 375/63 TCNS, s.r.o. 44082011  753.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230289 26.6.2023 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2023 SIOX s.r.o. 47012676  208.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230290 26.6.2023 Pripojenie projektorov - elektroinštalačné práce Fulltech, s.r.o. 44588801  276.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230291 26.6.2023 Prekládka dochádzkového systému Fulltech, s.r.o. 44588801  244.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023125 26.6.2023 Premiestnenie PIR detektorov Fulltech, s.r.o. 44588801  124.04 EUR 
Nastavenia cookies