|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2161101857 |
18.2.2016 |
Autorská odmena za verejné používanie hudobných diel za rok 2016 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016010737 |
18.2.2016 |
Elektrina za január 2016 |
SPP, a. s. |
35815256 |
335.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016010741 |
18.2.2016 |
Elektrina za január 2016 |
SPP, a. s. |
35815256 |
90.31 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5513-11-000-16-90 |
18.2.2016 |
Spracovanie energetického auditu na objekt Materskej školy, ul. Hurbanova 142 alokované... |
PIO KERAMOPROJEKT, a.s. |
36308862 |
6,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2016 |
18.2.2016 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD 676/1 |
Dáša Dúbravčíková |
|
420.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0809032016 |
17.2.2016 |
seminár Aktuálne otázky v sociálnej oblasti |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
116.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
38916 |
17.2.2016 |
celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
116.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016034 |
16.2.2016 |
Oprava monitoru HP L1740 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
082016 |
16.2.2016 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
548.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
092016 |
16.2.2016 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
165.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000902356 |
16.2.2016 |
Spracovanie PPP-U za január 2016 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116002995 |
16.2.2016 |
Hovory za január 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
128.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8781910631 |
16.2.2016 |
Telefónne hovory za január 2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
123.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000903554 |
16.2.2016 |
Poštové služby za január 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
629.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016038 |
16.2.2016 |
Starostlivosť o vojnové hroby |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
582.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11/kult/2016 |
15.2.2016 |
Vizitkáre s poznámkovým blokom a perom a motívom mesta Stará Turá - propagačné predmety |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
143.28 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2016 |
15.2.2016 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD 537/52 |
Radovan Bielčik |
|
541.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
12.2.2016 |
Dodávka elektrickej energie za február 2016 |
SPP, a. s. |
35815256 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220003 |
12.2.2016 |
Autobusové spojenie - január |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9781856048 |
12.2.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21.23 EUR |