|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2016003 |
29.2.2016 |
Úhrada vstupeniek na kultúrne podujatie pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
299.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016039 |
29.2.2016 |
Vystúpenie POĽUN |
MDPP, s. r. o. |
36842371 |
50.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016040 |
29.2.2016 |
Ozvučenie podujatia odovzdávanie hasičského auta |
Ing. Ľubomír Madro |
|
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160057 (160130) |
29.2.2016 |
Oprava monitora HP L1740 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
25.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016041 |
29.2.2016 |
Oprava tlačiarne HP LJ Pro 200 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
25.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0116023433 |
29.2.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,292.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
42016 |
25.2.2016 |
seminár účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2016 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016037 |
25.2.2016 |
Poštový poukaz |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
24.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016038 |
25.2.2016 |
Tlačiareň Brother DCP-J4120DW + náplne |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
184.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0100034 |
24.2.2016 |
autobusová doprava členov volebných komisií dňa 18.2. 2016 |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170 |
24.2.2016 |
seminár k novému zákonu o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 18.4.2016 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
40.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZS-01/2016 |
24.2.2016 |
Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky územného plánu mesta Stará Turá" |
Ecocities, s.r.o. |
36860689 |
9,780.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z1601M |
24.2.2016 |
Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky územného plánu mesta Stará Turá" |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
2,250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016036 |
24.2.2016 |
Oprava tlačiarne Canon LBP 6310dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1101650011 |
23.2.2016 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS za rok 2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-239.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1101650010 |
23.2.2016 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS za rok 2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-428.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160227 |
23.2.2016 |
2 ks elektrické ohrievače, sprchová a vaňová batéria |
RoyaldoM,s.r.o. |
2022746154 |
489.81 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016035 |
23.2.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,189.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/kult/2016 |
18.2.2016 |
Výroba TV vysielania - február 2016 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016006 |
18.2.2016 |
Objednávka palivového dreva do volebných miestností v okrskoch č. 7, 8, 9 a 10. |
Ján Malárik - Autodrevocel |
30032911 |
264.00 EUR |