Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2016003 29.2.2016 Úhrada vstupeniek na kultúrne podujatie pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď Dom kultúry Javorina 36130125  299.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016039 29.2.2016 Vystúpenie POĽUN MDPP, s. r. o. 36842371  50.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016040 29.2.2016 Ozvučenie podujatia odovzdávanie hasičského auta Ing. Ľubomír Madro   50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160057 (160130) 29.2.2016 Oprava monitora HP L1740 Lumasol s.r.o. 47605596  25.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016041 29.2.2016 Oprava tlačiarne HP LJ Pro 200 Lumasol s.r.o. 47605596  25.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0116023433 29.2.2016 Jedálne kupóny na mesiac marec 2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4,292.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 42016 25.2.2016 seminár účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2016 Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  18.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016037 25.2.2016 Poštový poukaz Slovenská pošta,a.s., 36631124  24.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016038 25.2.2016 Tlačiareň Brother DCP-J4120DW + náplne TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  184.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100034 24.2.2016 autobusová doprava členov volebných komisií dňa 18.2. 2016 Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 170 24.2.2016 seminár k novému zákonu o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 18.4.2016 Národný ústav celoživotného vzdelávania 00699438  40.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZS-01/2016 24.2.2016 Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky územného plánu mesta Stará Turá" Ecocities, s.r.o. 36860689  9,780.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z1601M 24.2.2016 Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky územného plánu mesta Stará Turá" Ing. arch. Marianna Bogyová 22732632  2,250.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016036 24.2.2016 Oprava tlačiarne Canon LBP 6310dn Lumasol s.r.o. 47605596  40.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101650011 23.2.2016 Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS za rok 2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37916394  -239.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101650010 23.2.2016 Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS za rok 2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37916394  -428.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 160227 23.2.2016 2 ks elektrické ohrievače, sprchová a vaňová batéria RoyaldoM,s.r.o. 2022746154  489.81 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016035 23.2.2016 Jedálne kupóny na mesiac marec 2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4,189.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/kult/2016 18.2.2016 Výroba TV vysielania - február 2016 Stredná odborná škola 893188  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016006 18.2.2016 Objednávka palivového dreva do volebných miestností v okrskoch č. 7, 8, 9 a 10. Ján Malárik - Autodrevocel 30032911  264.00 EUR 
Nastavenia cookies