|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/OVS/DOD/2021 |
28.4.2021 |
Dodatok k zmluve o pripojení - pripojenie do siete internet pre wi-fi zónu na Námestí slobody... |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210177 |
28.4.2021 |
Výpoč. technika (SSD disk, switch, podložky) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
112.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210183 |
28.4.2021 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.04.2021 - 30.06.2021 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210185 |
28.4.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,960.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021/34 |
28.4.2021 |
Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP ( obuv, košele, nohavice a pod. ) |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
2,989.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021/35 |
28.4.2021 |
Taktický materiál pre potreby MsP ( ochranné návleky, vymedzovacia páska ... ). |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
457.20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41210006 |
27.4.2021 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 4/2021 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021090 |
27.4.2021 |
Podanie žiadosti o NFP k výzve IROP-PO4-SC431-2021-65 |
MANOS CONSULTING, s.r.o. |
46041915 |
1,920.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210179 |
26.4.2021 |
Stojan pod telefón. |
VV MIX, s.r.o. |
36189626 |
71.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210178 |
26.4.2021 |
Výpočtová technika - sčítanie obyvateľstva. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
743.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202106 |
26.4.2021 |
Oprava auta na terénnu opatrovateľskú službu |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
308.90 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/OVS/HLZ/2021 |
26.4.2021 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov. |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021089 |
24.4.2021 |
Kľúč k služobnému vozidlu MsP. |
AUTO MP, s.r.o., prev.: Bratislavská 1328, Trenčín |
36319929 |
200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021088 |
23.4.2021 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac máj 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,960.40 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
8/KP/HLZ/2021 |
22.4.2021 |
Darovacia zmluva - strom k stavaniu mája |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
56.10 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
20/MAJ/HLZ/2021 |
21.4.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Anna Medňanská |
|
556.56 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
21/MAJ/HLZ/2021 |
21.4.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Danka Pevná |
|
392.28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021087 |
21.4.2021 |
Stojan na telefón |
VV MIX, s.r.o. |
36189626 |
66.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210173 |
21.4.2021 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
665.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210169 |
20.4.2021 |
Materiál CO - jednorazové latexové rukavice, skladané utierky |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
125.58 EUR |