|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2021025 |
24.6.2021 |
stavebné práce Prestavba objektu internátu na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
21,193.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021026 |
24.6.2021 |
stavebné práce Prestavba bjektu Domu špecialistov na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
119,157.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210269 |
22.6.2021 |
ZOS-kontrola komínových telies |
Komínsystém, s.r.o. |
34099301 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41210008 |
22.6.2021 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 6/2021 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210266 |
21.6.2021 |
Prístup do siete internet. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210270 |
21.6.2021 |
Čipová karta v SIM formáte |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
79.51 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021121 |
17.6.2021 |
Čipová karta v SIM formáte |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
53.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0312021 |
17.6.2021 |
Geodetické práce - polohopis a výškopis lokality Mierová |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,250.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/OVS/HLZ/2021 |
16.6.2021 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve, Dohoda o... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210261 |
15.6.2021 |
Nákup interiérového vybavenia pre potrebu sčítania obyvateľstva. |
TILIA v.o.s |
34115668 |
366.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210262 |
15.6.2021 |
Poštové služby za máj 2021 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,577.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210260 |
15.6.2021 |
Prevedenie revízie elektrických spotrebičov. |
PV MOVIS s.r.o. |
50370740 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021120 |
15.6.2021 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2021 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0302021 |
15.6.2021 |
Geodetické práce - GP na oddelenie pozemku parc. č. 45/39,116 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
327.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210243 |
14.6.2021 |
Autobusové spojenie - máj |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210257 |
14.6.2021 |
Služby DSL, tel. hovory máj 2021. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021118 |
11.6.2021 |
Kerio Control NG110 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,377.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210255 |
11.6.2021 |
Internet v ZOS-06/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210256 |
11.6.2021 |
ZOS-strava máj 2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,636.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210224 |
11.6.2021 |
Pomôcky pre budúcich prvákov |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
727.50 EUR |