|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210405 |
14.9.2021 |
Poplatky a telekom služby 08/2021 ZOS MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
34.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20210021 |
16.9.2021 |
projektové práce pre stavebné povolenie na: Konverzia strednej školy na MsÚ-vyúčtovanie |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
6,992.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV21032 |
16.9.2021 |
Búracie práce na stavbe: Konverziastrednej školy na MsÚ |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
53,954.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021028 |
16.9.2021 |
Stavebné práce na stavbe: Prestavba objektu Domu špecialistov súp.č. 373 na bytový dom |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
144,571.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021029 |
16.9.2021 |
Stavebné práce : Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový dom |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
81,254.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021030 |
16.9.2021 |
Stavebné práce : Prestavba objektu internátu súp.č...377 na bytový dom Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
557.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021032 |
16.9.2021 |
Stavebné práce : Prestavba objektu internátu súp.č...377 na bytový dom Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
56,709.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021038 |
16.9.2021 |
Stavebné práce na stavbe: Prestavba Domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
122,481.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021042 |
16.9.2021 |
Stavebné práce na stavbe: Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový dom Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
57,115.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021041 |
16.9.2021 |
Stavebné práce na stavbe: Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový dom Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
205,470.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
024/2021 |
17.9.2021 |
Statický posudok - Konverzia školy na mestský úrad 1. časť |
PROJEKTSTUDIO s.r.o. |
53004043 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210408 |
17.9.2021 |
Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
17,973.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210410 |
21.9.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41210015 |
21.9.2021 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 9/2021 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210414 |
21.9.2021 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.09.2021-10.12.2021) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210415 |
22.9.2021 |
Poštové služby za august 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
273.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210415 |
23.9.2021 |
Poštové služby za august 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
273.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210416 |
24.9.2021 |
Plakety k výročiu a oceneniu |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
380.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210419 |
24.9.2021 |
Huawei nabíjačka s USB C kablom |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210417 |
23.9.2021 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2021 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
180.00 EUR |