Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51210405 14.9.2021 Poplatky a telekom služby 08/2021 ZOS MsP Slovak Telekom a.s. 35763469  34.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210021 16.9.2021 projektové práce pre stavebné povolenie na: Konverzia strednej školy na MsÚ-vyúčtovanie Ing. arch. Marek Pavlech 46 933 514  6,992.30 EUR 
Detail Faktúra došlá FV21032 16.9.2021 Búracie práce na stavbe: Konverziastrednej školy na MsÚ DIKRA s.r.o. 47465590  53,954.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021028 16.9.2021 Stavebné práce na stavbe: Prestavba objektu Domu špecialistov súp.č. 373 na bytový dom STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  144,571.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021029 16.9.2021 Stavebné práce : Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový dom STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  81,254.57 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021030 16.9.2021 Stavebné práce : Prestavba objektu internátu súp.č...377 na bytový dom Stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  557.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021032 16.9.2021 Stavebné práce : Prestavba objektu internátu súp.č...377 na bytový dom Stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  56,709.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021038 16.9.2021 Stavebné práce na stavbe: Prestavba Domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom Stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  122,481.13 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021042 16.9.2021 Stavebné práce na stavbe: Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový dom Stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  57,115.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021041 16.9.2021 Stavebné práce na stavbe: Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový dom Stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  205,470.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 024/2021 17.9.2021 Statický posudok - Konverzia školy na mestský úrad 1. časť PROJEKTSTUDIO s.r.o. 53004043  600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210408 17.9.2021 Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká UNISTAV VP, s.r.o. 46 916 512  17,973.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210410 21.9.2021 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2021 SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41210015 21.9.2021 Prenájom inteligentných lavičiek za 9/2021 GF Concept s.r.o. 45302855  351.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210414 21.9.2021 Internet MsÚ Stará Turá (11.09.2021-10.12.2021) - služba Business internet 150 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210415 22.9.2021 Poštové služby za august 2021. Slovenská pošta,a.s., 36631124  273.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210415 23.9.2021 Poštové služby za august 2021. Slovenská pošta,a.s., 36631124  273.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210416 24.9.2021 Plakety k výročiu a oceneniu Victory sport, s.r.o. 35774282  380.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210419 24.9.2021 Huawei nabíjačka s USB C kablom Orange Slovensko a.s. 35697270  24.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210417 23.9.2021 Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2021 RZP, a. s. 36 331 023  180.00 EUR 
Nastavenia cookies