Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FV200546 21.1.2021 Denné centrum seniorov - voda za 10 - 12/2020 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  9.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 512210017 22.1.2021 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2021 SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210013 22.1.2021 SSD disky TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  363.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210015 22.1.2021 Licencia SAZA na rok 2021 pre ZOS. PROMYS soft.s.r.o. 36276847  374.40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41210003 22.1.2021 Prenájom inteligentných lavičiek za 1/2021 GF Concept s.r.o. 45302855  351.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210014 21.1.2021 Overaly a ochranné návleky na celoplošné testovanie Pharma Comp, s. r. o. 47358203  1,407.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200591 25.1.2021 Spracovanie poštového poukazu za december 2020. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1.02 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2000516 25.1.2021 Prenájom azylovej izby za rok 2020. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  517.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200584 25.1.2021 Dodávka elektriny doplatok za rok 2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  1,209.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210016 25.1.2021 Dodávka zemného plynu za január 2021. SPP, a. s. 35815256  797.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54200006 25.1.2021 Preplatok za dodávku zemného plynu za rok 2020. SPP, a. s. 35815256  -4,042.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200590 25.1.2021 Poštové služby za december 2020.. Slovenská pošta,a.s., 36631124  160.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210018 27.1.2021 ZOS čistenie kanalizácie Miroslav Súrovský 43949665  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210020 27.1.2021 EPI právny systém - ročný prístup na www.epi.sk (od 13.2.2021 do 12.2.2022) S-EPI, s.r.o. 36014991  737.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210019 28.1.2021 Pracovný stôl s kontajnerom. Office Depot s.r.o.   388.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210024 29.1.2021 Ochranný štít na skríningové testovanie Pharma Comp, s. r. o. 47358203  114.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210023 29.1.2021 Respirátory na skríningové testovanie ROIN, s.r.o. 36287121  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210025 29.1.2021 Respirátory na skríningové testovanie ROIN, s.r.o. 36287121  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210001 29.1.2021 Vyúčtovanie elektriky rok 2020 HZ Paraď. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  -143.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210022 29.1.2021 Tlačivá pre matriku. Centrum polygrafických služieb 42272360  156.68 EUR 
Nastavenia cookies