|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
62014 |
22.10.2014 |
Úprava realizačného projektu Terénne a parkové úpravy priestoru vymedzeného Ul. Mierovou,... |
ZAAR Trnava s.r.o. |
45 323 747 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4114024701 |
23.10.2014 |
internet 10/14- ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011432886 |
23.10.2014 |
elektrina 10/14 - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1400071 |
23.10.2014 |
Posteľná bielizeň - ZOS |
Firma Tajana Ján Plávka |
32 020 540 |
556.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1400037 |
23.10.2014 |
oprava podkrovnej izby - ZOS |
Gavač Ivan - G.I.W. |
33444641 |
2,999.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
18/10/2014 |
23.10.2014 |
malovanie - ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
320.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140304 |
23.10.2014 |
Nábytok - kancelária - ZOS |
TILIA v.o.s |
34115668 |
1,926.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20141316 |
23.10.2014 |
príprava strojníka hasiča |
FLORIAN s.r.o,. |
36427969 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014/57 |
23.10.2014 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014/58 |
23.10.2014 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014033 |
24.10.2014 |
Odmena za dopytové konanie na dodávateľa zemného plynu |
B4F Slovakia, s.r.o. |
46112481 |
17.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
82071114 |
27.10.2014 |
seminár hlásenie pobytu |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
42137004 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
81061114 |
27.10.2014 |
seminár matričná agenda |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
42137004 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14194 |
27.10.2014 |
Práce na doregulovacej stanici + stavebné práce |
TM-TEZ, s.r.o. |
46457038 |
2,511.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140466 (24306643) |
28.10.2014 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2014 - 31.12.2014 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
292014 |
28.10.2014 |
účtovná závierka v mestách k 31.12.2014 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
28.10.2014 |
seminár EKS -Elektronické trhovisko |
Kancelária Združenia miest a obcí Slovenska |
|
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF127/14 |
29.10.2014 |
Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - október 2014 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0114114333 |
29.10.2014 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,588.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
30.10.2014 |
Orange - ZOS11/2014 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |