Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1113302591 2.7.2013 Prenosné WC jarmok JOHNNY SERVIS s.r.o. 36238546  216.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013258 3.7.2013 Práce na zabezpečení jarmoku Technické služby m.p.o. 35602210  3,304.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013029 13.11.2013 prenájom priestorov na voľby do VÚC Dom kultúry Javorina 36130125  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130999 14.11.2013 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2013 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  351.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 10130650 14.11.2013 Nástenný kalendár A3 s erbom a fotografiami mesta St. Turá Fork, s.r.o. 44311061  304.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 7413909107 18.11.2013 Vyúčtovacia faktúra - plyn za 1..-31.10.2013 SPP, a. s. 35815256  -933.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013126 18.11.2013 MHZ Papraď- výstroj pre hasičov FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  566.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000712409 18.11.2013 Poštové služby za október Slovenská pošta, a. s. 36631124  839.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130427 (9071301297) 18.11.2013 Servisný zásah na zariadení Canon iR2200 CBC Slovakia s.r.o. 44773293  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130439 (13400385) 18.11.2013 Karta AXAGO PCI-Express - LPT TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  19.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130430 (13400367) 18.11.2013 Karta AXAGO PCI - LPT TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  9.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130431 (13400366) 18.11.2013 Tonery HP, dátové médiá Verbatim, čist. prostriedky pre výp. techniku TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  558.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130438 (13400384) 18.11.2013 Dátové médiá Verbatim, čist. prostriedky pre výp. techniku TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  161.10 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130007 20.9.2013 Prenájom nadobecného skupinového vodovodu za rok 2013 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 36306410  5,000.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130008 8.11.2013 Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO Ministerstvo vnútra SR 00151866  321.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130009 13.11.2013 Vypracovanie sociálnych posudkov za obdobie 5.-10.2013 Obec Lubina 311731  35.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130010 13.11.2013 Vypracovanie sociálnych posudkov za obdobie 5.-10.2013 Obec Vaďovce 312126  105.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130011 13.11.2013 Vypracovanie sociálnych posudkov za obdobie 5.-10.2013 Obec Hrašné 311634  210.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130012 13.11.2013 Vypracovanie sociálnych posudkov za obdobie 5.-10.2013 Obec Hrachovište 311626  35.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130013 14.11.2013 Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 Dom kultúry Javorina 36130125  237.51 EUR 
Nastavenia cookies