|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1113302591 |
2.7.2013 |
Prenosné WC jarmok |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013258 |
3.7.2013 |
Práce na zabezpečení jarmoku |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
3,304.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013029 |
13.11.2013 |
prenájom priestorov na voľby do VÚC |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130999 |
14.11.2013 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
351.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10130650 |
14.11.2013 |
Nástenný kalendár A3 s erbom a fotografiami mesta St. Turá |
Fork, s.r.o. |
44311061 |
304.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7413909107 |
18.11.2013 |
Vyúčtovacia faktúra - plyn za 1..-31.10.2013 |
SPP, a. s. |
35815256 |
-933.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013126 |
18.11.2013 |
MHZ Papraď- výstroj pre hasičov |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
566.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000712409 |
18.11.2013 |
Poštové služby za október |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
839.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130427 (9071301297) |
18.11.2013 |
Servisný zásah na zariadení Canon iR2200 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130439 (13400385) |
18.11.2013 |
Karta AXAGO PCI-Express - LPT |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
19.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130430 (13400367) |
18.11.2013 |
Karta AXAGO PCI - LPT |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
9.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130431 (13400366) |
18.11.2013 |
Tonery HP, dátové médiá Verbatim, čist. prostriedky pre výp. techniku |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
558.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130438 (13400384) |
18.11.2013 |
Dátové médiá Verbatim, čist. prostriedky pre výp. techniku |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
161.10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130007 |
20.9.2013 |
Prenájom nadobecného skupinového vodovodu za rok 2013 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
5,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130008 |
8.11.2013 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130009 |
13.11.2013 |
Vypracovanie sociálnych posudkov za obdobie 5.-10.2013 |
Obec Lubina |
311731 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130010 |
13.11.2013 |
Vypracovanie sociálnych posudkov za obdobie 5.-10.2013 |
Obec Vaďovce |
312126 |
105.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130011 |
13.11.2013 |
Vypracovanie sociálnych posudkov za obdobie 5.-10.2013 |
Obec Hrašné |
311634 |
210.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130012 |
13.11.2013 |
Vypracovanie sociálnych posudkov za obdobie 5.-10.2013 |
Obec Hrachovište |
311626 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130013 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
237.51 EUR |