|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2013016 |
8.10.2013 |
Vypracovanie Bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
1,540.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130047 |
11.2.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130078 |
8.3.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130112 |
8.4.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130168 |
14.5.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511302020 |
10.6.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130246 |
4.7.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130301 |
15.8.2013 |
Michal Bača |
Michal Bača |
|
580.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130359 |
4.10.2013 |
Jozef Čičmanský B C |
Jozef Čičmanský |
|
740.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013006 |
9.10.2013 |
Dodávka a montáž laminátovej podlahy |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
795.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1201309020 |
9.10.2013 |
Vymena okien MsÚ |
STAVIFIN,a.s. |
|
18,322.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130370 (4113023836) |
10.10.2013 |
Internet MsÚ Stará Turá za 10/2013 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130360 (33400004) |
10.10.2013 |
Nájomné za 9/2013 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4113025031 |
11.10.2013 |
Internet za 10/2013 - ZOS Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7437120540 |
11.10.2013 |
Dodávka elektr. energie za 10/2013 - ZOS Stará Turá |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
169.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4313079877 |
11.10.2013 |
Internet za 11/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1300477 |
11.10.2013 |
Spotreba vody za 7-9/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
15.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1300484 |
11.10.2013 |
Dodávka tepla za 09/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
152.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130090 |
3.7.2013 |
Služby CVO zákazky Nákup zemného plynu |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
1,008.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013220100 |
18.10.2013 |
Autobusove spojenie |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |