Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FV1300413 16.9.2013 Dodávka tepla za august 2013 - Klub dôchodcov Stará Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  123.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 23081013 23.9.2013 seminár Administratívna bezpečnosť CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu 42137004  45.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013085 30.9.2013 Nákup propagačného materiálu - knihy s tematikou mesta Stará Turá Eko - Konzult 11794861  1,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 2.10.2013 Telefóny -september Orange Slovensko a.s. 35697270  400.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130904 2.10.2013 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2013 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  385.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013004508 3.10.2013 Dodávka pitnej vody -10-12 2013 PreVaK, s.r.o. 359115749  656.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7297852346 3.10.2013 Plyn 10-11 2013 SPP, a. s. 35815256  1,230.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013004436 3.10.2013 Drgoňova dolina -dodávka pitnej vody 7-9 2013 PreVaK, s.r.o. 359115749  6.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 29161013 3.10.2013 seminár Tlačový zákon - novinárska legislatíva v praxi CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu 42137004  45.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 312002 3.10.2013 konferencia APÚMS SR Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR 30843570  80.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013004511 7.10.2013 Dodávka vody za 10-12/2013 do ZOS Stará Turá PreVaK, s.r.o. 359115749  491.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7297852341 7.10.2013 Odber zemného plynu za október 2013 - ZOS Stará Turá SPP, a. s. 35815256  397.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1300441 7.10.2013 Obsluha plynového kotla za september 2013 - ZOS Stará Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1300440 7.10.2013 Revízia prenosného ručného náradia Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  67.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 122013 7.10.2013 Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu Caduceus s.r..o. 44440308  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0113091297 7.10.2013 Jedálne kupóny na mesiac október 2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4,199.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131102 9.8.2013 Tonery HP 2612 A (2 ks) MIP TN, s.r.o. 36335070  67.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 32300739 6.9.2013 Nájomné za 8/2013 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  116.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 131779 8.10.2013 Napätový zdroj do PC + výmena COMTEC, s.r.o. 36323951  46.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 1310072 8.10.2013 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2013 - 17.10.2014) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S 31359159  6,000.00 EUR 
Nastavenia cookies